你好!这个是要交的了。按工资总额的千分之八缴纳

老师您好,我们12月份做的税务报到,一月份,我添加一个员工,个税报了零工资,通用工轻费是零(因为给员工报了工资,不管多少,工轻费都会产生费用), 我们现在的情况是还没有招员工也没有工资,公户也还没有办理,想请问一下,2月份我该怎么报个税和工轻费,能继续报零吗?
老师,请问一下老板想给员工交社保,问我以公司名义交好,还是给钱员工 让他们交灵活就业的社保比较好。但是我在想 ,如果按照公司交 那平常工作申报4800 那是不是每个月社保都有按照工资去做缴费基数缴纳社保啊?比如几乎每个月申报个税都是4500-5000之间,那是不是需要安装最低4500做缴费基数去交啊。
老师,您好,有这么一个情况,您看需要怎么处理,影响大吗,就是那个之前我们公司注册了一个公司(因为业务的需要),因为这个公司都是零申报,所以没有什么流水,所以每次都是零申报,但是去年第四季度的财务报表申报的时候我也是零申报,现在才发现这家公司银行流水里面四季度有几毛钱的利息,但是没有做到申报的财务报表里面,现在才发现,可是已经申报过四季度的所有税和报表了,现在应该如何处理呢
老师您好,麻烦问一下,我们是2021年6月注册的公司,之前一直没让交工会经费,今天季报的时候让交工会经费,13年季度开票45700,工资一万多,需要交工会经费吗?工会经费那个表该怎么填呢?
老师您好,我在网上搜索看到说公司只有费用的情况下,增值税零申报就可以了,但是上个季度增值税我是按照报表的数值申报的,企业所得税做的零申报,请问这个季度我该怎么申报啊?这个季度也只有费用。
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
哦,比如这个月申报第二季度的工会经费,是拿4,5,6月份的工资表上的应发合计加起来乘以千分之8,还是实发合计?
你好!是的。按应发工资合计
嗯,老师是拿4,5,6月的工资计提表来加还是发放表来加呀?
你好!是按你申报工资的申报表应发
老师,你的意思是拿申报个税的工资表吗?
你好,是的,就是这个意思。
好的,谢谢老师!还想问一下这个工会经费需不需要计提啥的?该怎么做账务处理呢?
你好,借管理费用,工会经费 贷银行存款就好了
哦,好的!为啥不计入税金及附加呢?
你好!因为这不是税。不是每个地方都收
哦,好的,谢谢老师!
你好,不用客气的了。