同学你好 这个可以的
请问,我在第一季度报企业所得税的时候资产总额已经超了小微企业标准,但是忘记在小微企业那里勾选否,缴税的时候就按照小微企业缴纳了,专管员打电话说让我去改了,但是我不能更改报表,这就意味着我要补缴税款,而且有点多,这种能不能放到汇算清缴的时候缴呢?
老师好,企业所得税预交时,我能不能多暂估成本,这样不交税款,哪怕到汇算清缴成本回不来,在冲可以吗 万一预交多了,后期成本多了,那不是汇算清缴就要退税了
老师您好,就是申报企业所得税,利润大于成本,产生了税款,能不能就说是把成本改大一点,少交一点税款,然后汇算清缴的时候在交一点,就这样操作行不行呢
老师您好,就是现在申报企业所得税是不是都是预缴,因为我们每个季度利润大,是不是我现在每个季度交一点,年末汇算清缴算的时候算出来的要缴纳税款的数字要减去之前我实际每个季度已经缴纳了的数字
老师好,想问一下,刚刚国税让我自查22年成本问题,是想让我交点所得税几千,说汇算清缴成本调增就行,想问一下,这种调增,直接把成本那里多记的调出来就行,原来申报的报表就不要动了,对不
老师好!请教一个问题,应付债劵溢价发行时,确认初始金额入账时,“应付债券-利息调整”为什么要计入贷方?面值计入贷方我理解,因为银行里面的钱是负债借来的,但利息调整为什么计入贷方?计入贷方不就表示负债增加了吗?道理是什么?
392题,固定资产折旧1月份买,应该从从2月份折旧,500/10/12*11=45.83333333,账面价值500-45.8=454.2,错在哪里
请教一下非常感谢! 贷:固定资产清理 1920 是怎么得来的?明明固定资产转入固定资产清理时才1704 怎么凭空出现了固清1920
老师,我三月份进了一笔价值5000的货也没付款也没开发票,那我的分录是借库存商品5000, 贷应付账款暂估入库5000 四月份卖了票也开了,分录是借库存商品-5000 贷应付账款-5000 借库存商品5000 贷应付账款5000 这样对吗
行政机关单位基本户产生的利息收入是否能够直接用于抵扣在办理银行业务时产生的手续费用?此操作是否会违反非税收入管理规定?
老师,这个是实验刷卡机能不能用的,这个需要做账吗?
老师,我还就想知道这借记的是资产吗?资产增加了?应收股利是科目,8万为啥是投资收益?
请问老师,小规模纳税人遇到哪种业务会开5%的发票?
做的罐子数量没有,不是所有数据没有哦
373题,画钉子户,为什么不是50