同学你好 这个可以的

老师好,企业所得税预交时,我能不能多暂估成本,这样不交税款,哪怕到汇算清缴成本回不来,在冲可以吗 万一预交多了,后期成本多了,那不是汇算清缴就要退税了
老师您好,就是申报企业所得税,利润大于成本,产生了税款,能不能就说是把成本改大一点,少交一点税款,然后汇算清缴的时候在交一点,就这样操作行不行呢
老师您好,就是现在申报企业所得税是不是都是预缴,因为我们每个季度利润大,是不是我现在每个季度交一点,年末汇算清缴算的时候算出来的要缴纳税款的数字要减去之前我实际每个季度已经缴纳了的数字
老师好,想问一下,刚刚国税让我自查22年成本问题,是想让我交点所得税几千,说汇算清缴成本调增就行,想问一下,这种调增,直接把成本那里多记的调出来就行,原来申报的报表就不要动了,对不
老师,2025年第一季度申报的企业所得税,后期我更正的时候产生了退税,我选择的是先抵后退,它这个应该不会引起税务稽查吧?因为我们企业所得税汇算清缴的时候是要交税的,汇算清缴的时候肯定是不会产生退税,然后再就是我是12月份增值税抵扣了之后,然后少交点增值税嘛,相当于就是没有直接从国库退钱,这样应该问题不太严重吧?
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢