你好,你们单位是销售方的吗?如果是的话,借应收账款负数 贷主营业务收入负, 应交税费负数

增值税专用发票隔月红冲,本月红冲如何报上月的税款?扣除后报税还是怎么操作?
隔月红冲发票怎么做分录?
隔月挂账红冲的发票怎么做账
增值税专用发票隔月冲红,增值税怎么填表报税?
专用发票隔月怎么红冲
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
还需要做其他处理吗? 我们是开票方
你好,还开正数发票吗?不开的话成本红冲。
不开正数发票了
成本红冲就可以的。
分录就是老师发的第一个分录嘛?
你好,我没有给你写成本的,你这个是商品的吗?如果是的话,借库存商品,借主营业务成本负数这个才是。