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请问一下,专用发票隔月红冲怎么做账

2023-07-10 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 09:59

你好,你们单位是销售方的吗?如果是的话,借应收账款负数 贷主营业务收入负, 应交税费负数

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快账用户1038 追问 2023-07-10 11:14

还需要做其他处理吗? 我们是开票方

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齐红老师 解答 2023-07-10 11:16

你好,还开正数发票吗?不开的话成本红冲。

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快账用户1038 追问 2023-07-10 11:19

不开正数发票了

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齐红老师 解答 2023-07-10 11:20

成本红冲就可以的。

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快账用户1038 追问 2023-07-10 11:24

分录就是老师发的第一个分录嘛?

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齐红老师 解答 2023-07-10 11:25

你好,我没有给你写成本的,你这个是商品的吗?如果是的话,借库存商品,借主营业务成本负数这个才是。

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你好,你们单位是销售方的吗?如果是的话,借应收账款负数 贷主营业务收入负, 应交税费负数
2023-07-10
您好,这个是对方开红字发票信息表,然后你们开红字发票
2023-03-01
你好,红红冲就是做原来相反的分录。
2022-09-13
您好,是的,就是你说的这样的
2023-06-19
你好,跨月重开或作废发票,需要开具红字发票。同时需要冲掉红字发票对应的业务,如需要重开需要重新分录。当月重开发票或作废发票不需要账务处理,如果当月作废发票已经分录,把作废发票冲抵分录即可。
2024-01-05
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