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隔月红冲发票怎么做分录?

隔月红冲发票怎么做分录?
2022-06-14 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-14 16:26

借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数,对应的成本也需要红冲。

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快账用户3804 追问 2022-06-14 16:27

红冲发票也需要打印出来吗

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齐红老师 解答 2022-06-14 16:27

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借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数,对应的成本也需要红冲。
2022-06-14
你好,红红冲就是做原来相反的分录。
2022-09-13
同学你好 原分录负数红冲
2025-01-10
你好,你们单位是销售方的吗?如果是的话,借应收账款负数 贷主营业务收入负, 应交税费负数
2023-07-10
您好,这个是对方开红字发票信息表,然后你们开红字发票
2023-03-01
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