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隔月挂账红冲的发票怎么做账

2022-09-13 10:46
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-13 10:49

你好,红红冲就是做原来相反的分录。

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你好,红红冲就是做原来相反的分录。
2022-09-13
你好,你们单位是销售方的吗?如果是的话,借应收账款负数 贷主营业务收入负, 应交税费负数
2023-07-10
你好,是的,这样操作没问题。
2024-12-26
借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数,对应的成本也需要红冲。
2022-06-14
跨月了,不能作废,只能红冲。 做原来负数的分录。
2022-12-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

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