不可以的,只能在当月结转
老师,假如六月份认证发票60万,按实际结转成本一定是60万吗?借主营成本贷库存商品吗
老师五月份销售的库存商品能在六月份结转成本吗
老师,11月收到发票做的库存商品 实际业务从6月就开始了,我可以从六月份开始做主营业务成本结转库存商品吗
老师,月末结转成本,这个成本是不是本月已销售的库存商品,那剩下库存商品怎么记,有销售商品的,就月末做接转成本,没有销售产品,就不用做月末结转成本,是吗
老师,我这个月开票六万多,采购材料进来有六十万多,我五月份开出一张三百多万的发票,当月库存商品不够结转,就是有多少库存都结转了,这个月库存有六十多万我都结转成本,这样操作可以吗?
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
合同签订的只有含税价,印花税难道一定要按照含税价来申报麽。
4月付了1万货款,发票4月开了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分录啊? 专票
老师工资申报吋,金额应该是等于应发工资数+社保个人承担部分哇
老师,一次性交了3个月的物业费5000,需要分摊到每个月吗?
老师,上个问题继续我刚看到了有加计抵减,2023.1月报税时增值税需要交32615.49元,后来在2023.10月分改表了补加计抵减941.5元,所以改表后需要交增值税31640.98元,这个账上体现了留抵税额941.51元,但是2月的申报表没有留抵税额,这个怎么做成一致呢
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师好!公司购进一批冷冻未熟的鲜花饼,经过烘烤后进行零售,请问可以让对方开专票,进行抵扣吗?
端午购买礼盒给员工发需要申报个税吗?如何入账呢?
老师您好!公司购买办公桌 计入资产,办公椅单价500元,可以直接计入管理费用不
老师没有库存只能做暂估是吗
是的,根据供应商提供的单据暂估