你好!直接结转到4月就好

7月份的会计分录是借:库存商品13万 应交税费一一进项税额 贷:应付账款,库存商品7月份已经结转了成本,8月份红冲了,会计分录如何处理?
老师,你好!3月份有8万元库存商品忘记结转成本了,放在4月份补结转好,还是调整3月份的,3月份税费已经交了
请问,从代账公司把账要回来,我看了今年1到11月份凭证,只有1月份记了购进商品入库记了9万,其他的没有购进入库,然后1到3月份没有结转成本,到456月又有结转成本。1月购进9万,4月结转成本88477.54,5月结转成本34687,6月结转成本38703.16然后到现在又没有结转成本了。老师这个是不是有问题啊,看不懂
老师好,22年10月份,有一笔收入的成本忘记结算了,请问是补记在2022年10月,还是䃼记在2023年3月
老师 这几天准备做汇算清缴时 发现2022年3月份有一笔暂估库存商品入账 19万元,并结转了成本,到现在都没有发票没有冲回,如果反结账到12月份 但是是12月在4季度时已经预交过所得税了 ,并且2023年已经做了3个的账务了 年初数也要变,问怎么处理最好!
老师。24年累计折旧多计提了,25年账里调整了未分配利润,那么更正24年汇算清缴还需要更正哪些报表
委外加工合同印花税税率多少
老师。24年累计折旧多计提了,25年账里调整了未分配利润,那么更正24年汇算清缴还需要更正哪些报表
老师。24年累计折旧多计提了,25年账里调整了未分配利润,那么更正24年汇算清缴还需要更正哪些报表
本月个人所得税已申报缴税发现7月份漏报一个给个人的劳务报酬怎么办
老师,我们内账卖价全部入营业额,买价进成本,没有过销项税额、进项税额,但我需要计提增值税,请问分录怎么写?
老师想问一下,去年暂估的一次收入,多暂估了2分钱,今年开发票出来要比去年暂估的金额少2分钱,这个怎么把科目结平么呢
老师请教小规模纳税人增值税3%减按1%,减免2%部分要做会计处理吗?
你好,我们内账没有设销项税,进项税,但每个月要交增值税,请问分录怎么登记?
一般纳税人享受的是简易征收3%的税率,不可以有进项抵扣,那取得的发票有专票需不需勾选
好的,谢谢
您好!不用客气的了