你好; 你员工发生打这个费用到底是 分公司发生的还是总公司发生的? 才好判断的

老师,我们是分公司,现在我个人垫付了一笔款项发票开的是总公司的抬头,但是总公司把这笔报销转账到我们公司基本户上了,现在需要报销给我个人直接报销付款就行吗?
A公司的员工为B公司垫付了100的快递费,开了B公司抬头的发票,一开始未表明是个人垫付,于是B公司转账给A公司100,A公司报销给员工 那么分录可不可以是如下做法 报销 借管理费用 100贷库存现金100 收款 借银行存款100 贷其他应收款-B 100 借其他应收款-B 100 贷管理费用 100 请问这样是否合适?
老师,账上没钱,员工拿发票来报销,我可以把费用能做在这个月吗,如果这个月没钱,在下个月付吗这样做凭证可以吗借:管理费用 贷:其他应付款,如果下月再给他钱分录这样做对吗 借:其他应付款 贷:银行存款/现金是这样吗
我8月份做了个报销物业管理费的,但是其他应付款写错人了,假如叫甲,然后我再9月份的时候做了个调账,调给正确的人,调给了乙,(借:其他应付款甲6...,贷:其他应付款:乙),但是后来发现发票抬头错了,重新开了一张正确的发票,我要红冲8月份做的物业管理费的话应该是借:管理费用物业管理费-6...,贷:其他应付款:甲,然后做个正确正数发票进去的话,借方:物业管理费,贷:其他应付款应该写甲还是乙呢
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
请问老师,业务上临时先出口一台设备急用,这台机器还会还给我们,机器是采购方出的,我们应该不付费,当然就没有采购发票了,不出口退税。报关单上有出口金额,是自动有出口金额,我这边也要申报这笔收入吗?增值税和企业所得税,但是临时出口用一下的机器,客户也不会付钱,挂应收款后面也不会付我司钱(因正式机器未生产好)
老师,我们是建筑施工公司,这边税务局喊填写这些问题,现在企业所得税后续管理开始了,你们把下面这些情况和资料报给我 1.从事行业不属于限制和禁止行业的说明。 2.企业实际从事的行业明细名称。 3.资产总额的计算过程。 4.企业年平均资产总额。 5.从业人数的计算过程。 6.是否是分支机构享受小微优惠 7.企业年平均从业人数 8.企业年应纳税所得额。 请问我应该注意些什么,还有这个资产总额计算过程怎么填,年应纳税所得额是收入总计对吧
公司的经营范围有技术服务,可以开设计服务类发票吗
excel表里有一个竖条,怎么处理掉?
甲方给发农民工工资到员工卡上面,是发了三个月的工资,我是按照发放金额申报个税,还是每个月正常申报
工地的零工可以按照工资薪金申报个税吗
老师,转给分公司的标注了投资款,深圳总公司,南通分公司用来交社保,专利费等,总公司要怎么做账
老师好,租厂房,年租金是120万,先付了20万,那这个摊销是按 20/12 还是120/12 来计算每月的摊销额
老师,你好!2024年9月通行发票现在还可以入账吗?
赤铁矿开票的税率是多少
上个月是分公司发生的,等于我先报销给她了,没有发票,因为开的抬头是总公司的抬头发票。然后这个月虽然是分公司发生的,我的意思是这个月的发票就当是上个月报销的,金额都一样,这行就不用再开过发票了。这个月分公司要报销的就在总公司用上个月开的总公司的抬头发票报销?
你好; 那就发票开的不对; 要红冲发票;重新开给分公司的; 不然 这个没法报销入账的
是普票,而且是加油票金额不太所以想说能不能我说的那样操作?分公司上个月的做成借:其他应付款或者预付款贷银行存款,分公司这个月收到发票借:管理费用或者差旅费,贷:其他应付款或者预付款
金额不大,300元。
你好; 那你分公司没法税前扣除的; 总公司别入账的
有发票为什么不能税前扣除?这项费用那个月金额一样都要报销的,相当于本来是分公司报销2次,现在变成了总公司一次,分公司一次而且都是有对应的发票呀。
开的是总公司的抬头; 你分公司独立核算做账; 你 不能 税前扣除; 要开就开分公司的抬头
分公司非独立核算的
如果是总公司一起做总分公司业务; 就可以入账税前扣除的