借银行房款或者是应收账款, 贷工程结算 应交税费,应交增值税

老师,建筑公司收到的甲方预付款,我们已经给对方开发票了,这个怎么做分录?
老师我们有个技术服务项目,公司已经给对方开票了,但是款没有收到,且成本没有归集不太符合收入的确认条件,请问怎么做账
老师,我们做的建筑预制构件加安装,确认了收入,然后安装分包给其他公司,那其他公司开发票给我司,我是确认主营业务成本么?还是入其他科目?
老师您好,我公司与甲方签订甲供材的合同,我公司又转包了A建筑公司,我们已给甲方开票,未收到A建筑公司发票,能否差额计税?一般计税项目是不是不可以差额计税?
老师好,我是建筑公司,我公司已给甲方开发票,但是不符合收入确认条件,我怎么做账写分录
结转收入时候怎么写分录
借工程结算代主营业务收费。
借工程结算贷主营业务收入。
工程结算是什么科目
哦,是资产类的科目的。
没找到工程结算科目
没有的用预收账款来代替。