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老师,我今天收到别人家开票生物炭给我,请问我拿到进项正常抵扣,然后我把这开给其他公司,我要怎么缴税?可以按13%税率缴税吗?我是一般商贸企业,对方也是一般商贸企业

老师,我今天收到别人家开票生物炭给我,请问我拿到进项正常抵扣,然后我把这开给其他公司,我要怎么缴税?可以按13%税率缴税吗?我是一般商贸企业,对方也是一般商贸企业
2023-07-10 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 15:50

你好;  你可以用 应交增值税= 销项税 -进项税来计算缴纳的;  可以按这个来的;  13%来报   

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快账用户2005 追问 2023-07-10 15:51

就是 我也可以放弃即征即退优惠,是吧

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齐红老师 解答 2023-07-10 15:53

是的; 你可以放弃的; 就按照一般计税报  

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你好;  你可以用 应交增值税= 销项税 -进项税来计算缴纳的;  可以按这个来的;  13%来报   
2023-07-10
你好; 你要做收入报税结转成本的; 你报无票收入报税即可 ; 不是做呆账
2022-05-17
先算出给金川公司开票的不含税销售额:100/(1%2B13%)≈353.98万元,销项税额约为46.02万元。 假设税负率为3%,算出应缴增值税约10.62万元。 得出需要的进项税额约35.4万元,若商贸公司发票税率为13%,其含税金额约304.49万元。不过这种做法有虚开发票的税务风险。
2024-12-06
你好! 不可以抵扣进项的
2020-09-08
你好,小规模只能开具1个点的呢
2020-09-19
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