你好,个独中经营所得中,利润是填写本年累计金额 弥补亏损,通常是年度申报才填写的

老师,个独中经营所得中,利润信息,填的是报表中的季度数?还是年度累计数? 弥补以前年度亏损吗?
老师,个人经营所得申报表中的弥补以前年度亏损是填本期的利润额还是填以前年度的亏损额?
老师,23年的企业所得税弥补亏损明细表中所得税21年是正数,22年是负数,23年是正数,目前24年一季度利润也是负数,在申报一季度所得税季报时不能弥补以前年度亏损吗
24年一季度的税前利润弥补亏损了,以后季度的所得税申报表,还填写弥补以前年度亏损的数字不
合伙企业报经营所得个税,上个季度累计利润正数,弥补以前年度亏损填了数据。 下个季度累计利润正数,弥补以前年度亏损要不要填?
12月出口的报关单,1一份才出来,那这个未开票收入金额要不要算进增值税减免税申报下面的出口免税金额里面?
老师!我想提升下自己的会计专业性水平,针对类似这类老板喜欢频繁公转私怎么规避风险等很多分险规避的课程链接有么?发我一下,我想去学学
小企业会计准则 没有应付股利 我分红分录怎么 借:利润分配--未分配利润 贷:应收股利 借:应收股利 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
盈余公积是按净利润提取,但提取后又要计划提印花税,而印花税不是应该计入税金及附加,税金及附加又是影响利润的,这怎么解
老师,我要在电子税务局导出我的申报表,报税已经报好了,在那个界面里查询申报表并且导出来,年底了派用场
请问,增值税结转分录
老师,如果聘用领取失业金的员工,不社保,还能领失业金,应该是什么用工方式?
老师,您好!现在报年终奖,是不是个人所得税汇算清缴时可以和工资一起合并计算,如果年收入不超过6万元,这个个税是可以退的
老师你好,我们是一般纳税人,红冲发票后,多缴纳的增值税是退回银行 还是留抵扣
老师我们现在搬厂固定资产需要转在建工程吗?
我这个月利6万多的利润,要交多少?按多少税率交
你好 生产经营个人所得税=应纳税所得额*税率—速算扣除数 税率,速算扣除数见表
老师我先提交申报,不行再改可以吗
你好,需要尽量做到正确申报才是的
可以更正吗
你好,需要尽量做到正确申报才是的 有错误,当然是可以更正的
好的,我试试
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
谢谢老师,你是众多老师中,最专业的
祝你学习愉快,工作顺利!