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老师你好,麻烦问一下账面上已经计提完的待摊费用和折旧应该怎样做处理呢?就是入账价值

2023-07-10 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 16:47

待摊费用没有余额了,就可以了 你的折旧固定资产还在使用吗?还在使用的不用动。

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快账用户3020 追问 2023-07-10 17:02

老师就是电脑,我们公司是设计院,电脑就是我们的生产工具,也在不断更新新的,所以计提完折旧的应该怎么做处理呢?具体分录怎么做呢

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快账用户3020 追问 2023-07-10 17:03

有很多还在账面上挂着

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齐红老师 解答 2023-07-10 17:06

电脑还在使用吗?还在使用的,计提完了折旧也不需要处理啊。

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快账用户3020 追问 2023-07-10 17:11

有不少都没有使用了,闲置的

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齐红老师 解答 2023-07-10 17:12

你好,不需要做账务处理的。

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快账用户3020 追问 2023-07-10 17:45

老师不用做资产减少吗?

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快账用户3020 追问 2023-07-10 17:46

公司想处理一下

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齐红老师 解答 2023-07-10 17:48

好,你处理不了,因为你没有报废,也没有销售出去。

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快账用户3020 追问 2023-07-10 17:58

那如果要报废呢?没有残值

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齐红老师 解答 2023-07-10 18:03

借累计折旧贷固定资产没有其他的。

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快账用户3020 追问 2023-07-10 18:04

老师折旧已经计提完了呀

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齐红老师 解答 2023-07-10 18:06

累计折旧之前在贷方不是吗?现在你不得报废了,报废了之后固定资产不就没有了,固定资产原先在借方做相反的不就可以了,

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待摊费用没有余额了,就可以了 你的折旧固定资产还在使用吗?还在使用的不用动。
2023-07-10
你好,还在使用的,不需要做账务处理
2023-08-16
折旧费不用冲回了。
2023-02-03
你好,学员,这个不用处理的,后期出售或者报废再处理的
2022-03-01
您好,不能用的做资产报废即可。 借:营业外支出/营业外收入 借:累计折旧 贷:固定资产。
2023-02-07
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