你好,现在可以直接补做 结转往年的
老师请问,本年利润在年末需要结转到未分配利润吗?我没结转资产负债表也直接是在未分配利润那里,那我还需不需要结转呢?2021年的
老师您好,从2020年的本年利润没有结转到未分配利润里去,像这种情况应该是反结账到当期年度去结转呢,还是现在可以直接结转往年的 ?
1、一直 没做,年底,本年利润转到利润分配-未分配利润,现在反过账去结转,影响之前数据吗?2.老师 为什么 我没有把本年利润结转到利润分配这笔分录,那资产负债表中 未分配利瑞是不是不该有数据?
老师,我现在结转23年本年利润入未分配利润,发现22年的本年利润还没平,就直接结转到23年账套了,我可以直接在23年账套中补一个会计分录,把22年本年利润结平吗
老师们,我有个烦恼请教一下。公司一位老板,关于业绩提成,全用费用报销来抵提成减轻员工缴税。不合理和存在风险已同分析过,但老板否认了我,坚持这样做,我应该怎么处理这问题呢?
个税申报时间是怎么样的,9月份申报的是7月份的工资吗 ?还是8月份的工资
我们上海总公司是高新技术企业,有个分公司在江苏昆山,我想问下分公司的研发费用可以在总公司加计扣除吗,因为总公司的研发费用不够,分公司人员也参与研发活动了,这种情况分公司的费用可以加计扣除么?总公司报表是合并申报的企业所得税是按分配比例申报,账务和增值税是独立核算!
每个月都可以正常三方协议缴费,这个月怎么突然不可以用了?
你好,老师,如果现金流量表是季报的话,假如申报4月份的,我直接拿出一个3月份的现金流量表按这个填写就可以了吗?
公司的未交增值税其实已经缴纳了应改怎么调整
老师,我单位是小规模,季度不含税销售额<30万,销售货物,我公司开具销货发票,但购进货物,没有任何进货发票,老师,这样,有没有税务风险
请问老师,残保金,甲公司有从乙公司派来的人员,但是甲公司支付工资,放到甲公司的费用,但是乙公司申报个税。残保金在哪里缴纳呢
老师,我想问,我公司是老项目一般纳税人,简易计税,开发房地产,之前营改增前开了发票给业主,但是这些发票当时会计是没有以发票入帐的,但是按预收房款已经申报了营业税和土增税,只是有部分发票没开完,也就是说比方某业主交了100万商铺款,当初我们只开了50万而已,现在我把差额的补开完给业主同,那么这发票怎么入帐呢,分录怎么做
老师,本月认证了几张用于职工福利费的发票,税额几十地需要进项税转出吗
现在结转往年的话,以前财务报表的数据还是错的,这没关系吗
你好,本年利润 结转到 利润分配—未分配利润,不影响报表的数据啊
但是我看资产负债表里里那栏,未分配利润的数据是不对的,也是这里才发现的以前没结转过本年利润
你好,本年利润 结转到 利润分配—未分配利润,不影响报表的数据 未分配利润的数据 是不对的,说明是其他原因,而不是这里没有结转导致的
哦哦,好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。