则该企业通过研发费用及其加计扣除可以减少缴纳所得税=200*15%=30

某高新技术企业适用企业所得税率15%, 202×年发生不符合资本化条件的研发费用为200万元,这部分研发费用符合所得税加计扣除的政策,则该企业通过研发费用及其加计扣除可以减少缴纳企业所得税
老师,高新技术企业又是小微企业,可以在享受研发费用的加计扣除政策的基础上减少应纳税所得额后再用小微企业的税率缴纳所得税吗?
2020纳税年度,某科技型企业符合小型微利企业的从业人数和资产总额标准,其应纳税所得额为400万元。企业充分利用小型微利企业优惠政策及研发费用加计扣除政策后,其应缴纳的企业所税为
某高新技术企业(非制造企业和科技型中小企业)适用所得税率15%, 202X年研发费用为200万元,这部分研发费用符合所得税加计扣除的政策,则该企业通过研发费用及其加计扣除可以减少缴纳所得税( )万元
某高新技术企业(非制造企业和科技型中小企业)适用所得税率15%, 202X年研发费用为200万元,这部分研发费用符合所得税加计扣除的政策,则该企业通过研发费用及其加计扣除可以减少缴纳所得税( )万元。 A. 22.5 B. 52.5 C. 87.5 D. 45
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗