您好,你成本还要再结转还是?
老师,公司采购一批货,因为没有开发票,就做了暂估,用了暂估价结转了成本,现在收到发票,实际采购价比暂估的价格低,之前分录:借:库存商品6000贷:应付账款-暂估6000 结转成本:借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000 发票价款2000,这个怎么做分录呢?
工程施工企业,去年做的好多小项目,开票做收入后暂估成本进行的结转(请的人工、机械迟迟不来入账,现在都一年了还没入账,成本一直是暂估的),这个月我们又有好多新项目也是这种情况(有收入没成本),我应该怎么结转成本啊?也是暂估吗?
我们是建筑公司。之前有个项目做了暂估成本,分录是借,主营业务成本,贷 应付账款 暂估,现在已经这个项目已经竣工。我要怎么结转
老师,21年12月我暂估做了一笔分录,借,主营业务成本 贷,应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票,就是应该结转的库存商品,但是12月我没有做结转的库存,直接做结转主营业务成本,现在我该怎么做?
您好,我们公司主营租赁勾机再转租给建筑公司,我们付租赁费(有发票才付款的)的款项是直接入主营业务成本里可以吗?还是需要通过哪个科目过度一下,再结转成本,之前我都是直接入主营业务成本了,合理吗?还有就是有时候又主营业务收入了,但是我们没有往外付成本款,暂估成本药怎么做比较合理,我直接做的借主营业务成本,贷应付账款-暂估,是不不太好,应该如何暂估
老师,工商年报的税费包括水土保持补偿费吗?
请问我们收到一笔保证金,写一张收据给对方就行了吧,不需要开发票吧
老师,请问续时账是什么内容?
老师你好,请问一下,企业所得税是季度缴纳,比如1月交10.11.12月的企业所得税,那是在1月份计提并缴纳吗?还是在12月计提,1月缴费。
老师,您好!请教您 公司有个人所得税手续费返还。需要缴纳增值税,请问账务处理怎么做呢? 谢谢老师!
房租发票未开,平时计提房租,借:制造费用 贷:其他应付款 收到专票怎么冲? 另外如果发票提前开,需要摊销房租费吗?
红笔写的400是这么得出来是
老师好 公司增加完汽车租赁经营范围后,能开发票了 租赁车辆来源有要求吗 老板或者其他人的车租赁出去用公司开票收款合规吗
老师,在建工程无偿移交资产会计分录怎么做
工商年报,单位缴费基数包括补缴以前年度社保的基数社保基数么,比如24年交的24年1_12月社保费,也补缴了23年的社保,那么工商年报中,单位缴费基数是填写24年的社保基数?还是补缴的23年基数加24年的基数合计数
我业务都做完了,不得结转成本吗
主营业务成本结转到本年利润,这样就可以了