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老师,21年12月我暂估做了一笔分录,借,主营业务成本 贷,应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票,就是应该结转的库存商品,但是12月我没有做结转的库存,直接做结转主营业务成本,现在我该怎么做?

2022-04-24 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-24 09:54

你好,现在是发票收到吗?

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快账用户2865 追问 2022-04-24 09:55

对的,现在收到了发票。

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齐红老师 解答 2022-04-24 10:02

借应付账款贷利润分配未分配利润, 借库存商品贷应付账款, 借利润分配未分配利润贷库存商品。

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齐红老师 解答 2022-04-24 10:02

第一个是红冲暂估的成本,第二个是做发票的

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你好,现在是发票收到吗?
2022-04-24
你好,但是没有差异,就把这个发票贴到这个凭证后面就可以了,可以税前扣除。
2023-07-18
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷以前年度损益调整, 借库存商品贷应付账款, 借以前年度损益调整贷库存商品。
2022-01-20
你好 成本没有差异不冲也行 
2023-02-08
您好。把之前的暂估全部冲销。这一步会做分录么
2021-10-12
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