学员朋友您好,这要新建账套才好处理
老师,我们是建筑公司同时开了三个项目,现在也都完工了,现在收到了甲方的这个工程款,我做结转的时候,这三个项目应该怎么分化成本?,因为当时的成本是没有按项目区分的,我现在该怎么做这个成本?
建筑公司,公司的项目做分录的时候是工程施工--XX项目--成本,但是税金没办法按工程项目做,应该怎么确定税金的成本分摊到每个项目?小规模内账
老师,建筑公司,项目上的费用入工程施工,比如招待费做的是工程施工--现场费用,后期结转成本就主营业成本贷工程施工,那我这个招待费在次年汇算清缴的时候要调出来按照发生额的百分之六十收入的千分之五不
一个建筑公司,做建筑工程,然后每次做账的时候并没有按照项目结转成本,现在需要调账,按照项目结转成本,这样该如何做。
建筑行业完工成本结转 是根据开票的收入去结转么 因为有的项目是根据工期开票的 那如果不按照工期开发票 验收时候开发票 这个时候是需要月月都结转完工成本 么 按照完工进度去月月结转
老师先开了发票,没有付款,然后也还没有提供服务,怎么做账
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗