您好,原则上现在不能开3%,现在规定开票是1%税率
现在小规模纳税人开具3个点的普票,他们能开1个点的票吗?什么情况下3个点?什么情况下1个点呢?
小规模23年什么情况下专票可开3%
老师什么情况下专票可以开1%税点
老师,小规模什么情况下专票可以开1%什么情况下可以开3%.可以自己随便选吗?这张开3,下次开1吗
劳务公司什么情况下可以开1%的普票,什么情况下开3%的普票?
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师早上好,请问下企业所得税季度预交,年度汇算清缴,到时候多退少补,是这个意思吗?交完税的,企业所得。是不是就可以分红了,股东分红,还要不要交什么钱了
第一就是你说的这个意思
第二给股东分红的时候,自然人股东还需要缴纳个人
还需要缴纳个人所得税
什么样的股东不需要交个人所得税,自然人股东指的是,公司章程上的投资人股东吗
对的,就是自然人出资设立交个税
公司要是股东或得的分红免税
公司投资公司,分红免个税是这个意思吗?自然人投资的分红交个税,个税按多少交
不是免征个税,是免征企业所得税
自然人取得分红需要交20%的个税
老师能给我捋一捋吗
就是你们公司的股东是别的公司分红的时候免税,而股东是自然人的时候分红需要交20%个人所得税
一个企业赚钱了,要按照20%交企业所得税,分红的时候,自然人股东拿钱还要交20%的个人所得税
对的,没错的就是这样的