你可以同一名重分类下,

老师,1.我们老板贷款入账一笔钱,现在他代之前账上一部分人还款,有其他应收账款,其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗?2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款,他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗?老师看下凭证。
其他应付款和其他应收可以是同一个人吗?比如说这个张xx(不是公司老板),借钱给我们公司,然后我们公司把钱还了一部份,还欠他1000元。当时计入的是 借:现金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:现金 (注:还欠1000元没付) 现在这个张xx要从我们公司借走50000元。但是之前我们还欠他1000元。现在我该怎么设置会计科目?49000元计入“其他应收款”里面吗? 还是还计入其他应付款里???请指教。
老师好!我这里有这么个事,公司跟一个人借了2万元,还的时候,还了3万元,现在其他应付款是借方有余额,在其他应收款科目下,他还欠公司5万元,我想调整一下,把其他应付款借方余额调整出去,摘要和分录应该怎么写呢
老师,你好,想问下,我在其他应收和其他应付上面同一个人的,都有余额,我可以合并吗?
老师,我发现我的账里面,同时设置了一个人名,有其他应收也有其他应付,我这样可以吗?还是说可以把它调整一下,归结在一个科目下面
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束?(知道的老师回答,不知道就不用回答,多此一举了)
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
分录怎么做,类似于,借其他应收,贷其他应付 这样可以吗
对的,把一个冲平,都放在一个科目上