你好,把应付账款的明细账的负数余额填报在预付账款就可以了

请问资产负债表上的应收账款负数和应付账款应调到哪个科目
填报季度资产负债表的时候,应收账款应付账款金额是不是不能为负数?
老师,请问一下,资产负债表其他应收款负数,我调整到其他应付款,但是资产负债表就不平衡了,怎么查找原因,我是在资产负债表上调整的
老师,请问我的报表中应付账款为负,我填资产负债表时要怎么调 应收和应付都为负,
老师,资产负债表应付账款为负数,未使用预付账款科目,资产负债表重分类应付账款科目怎么填?
老师,我们卖产品给私人,对方不要发票,我们还要开票吗
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老师,比如出口USD500,但是收汇是人民币,应收账款美元500一直挂着吗
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老师,公积金可以给部分人买吗,或者公司可以选择公积金按不同比例购买?
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老师,这个月有两员工工伤,要休个把月以上的假,想不出,或少出,如果之前老板店内有出相关规定,超过多少天就要自己多出社保费,这个店内的规定可不可以执行,有没有法律效应
有日用百货店铺资料,教怎么算亚马逊的利润,老师
老师,法人在公司不申报个税可以吗,以为没有他的工资
老师,我们有个车辆的固定资产当时折旧没有提残值,整体都折旧了,会不会影响后期的资产出售呢?如是有都是什么影响?
那我应收和应付不填数字,直接应收的负数填到预收,应付的负数填到预付吗?
是的,就是那样填报的,注意是明细账的余额分类,不是总账的余额分类
老师,我这里有一个应付,和一个应付暂估,不知道应付为负的要怎么填
基本的思路举一反三:比如 应收账款项目=应收账款的明细账借方余额 加上 预收账款的明细账的借方余额
请问,应付和应付暂估在报表中是什么关系?
是总账和明细账的关系
老师,这个应付的借方和贷方明细余额不知道怎么来的,算起来不对?
我打红色框的数不知道怎么来的
就是是下边的明细科目合计的金额