你好,把应付账款的明细账的负数余额填报在预付账款就可以了

老师 请问资产负债表中其他应收和其他应付账款为负数,导致资产为负数,应该怎么调整
资产负债表的应收账款为负数,应付账款为负数,怎样报表重分类?
请问老师为什么我们资产负债表的应付账款是负数
老师,请问我的报表中应付账款为负,我填资产负债表时要怎么调 应收和应付都为负,
资产负债表中应收账款和应付账款为负,应如何调整
其他资产指的是什么?
老师,你好。500元以下的零星支出怎么据实扣除, 如果不是一天买的,确实跟生产经营相关,金额一百两百物品又不能取得发票的,怎么在所得税前处理呢
你好老师,在学习实操的时候,老师讲到增值税申报时填写的金额是利润表首行的营业利润的数据,也就是说,营业利润的数据与增值税的数据是一致的,请问营业外收入一律不缴纳增值税吗,谢谢
老师好,生产企业,前期投入的建的厂房的钱都是老板用自己账户打进对方账户个人卡里,对方开票需要加点,厂房已经建成几个月,已投入使用几个月,几百万的厂房,请问给补入到账里吗?有什么注意事项?
发票的抵扣期限是多久
个体户做跨境电商的,在TikTok平台,卖给国外,要不要交增值税
费用发票开了可以不入账不入费用吗
发票单位用“吨”,报关单上单位用“千克”不一致影响退税吗
这题看不懂,老师,怎样认为是会计上确认收入?
老师,非盈利组织,主要就是收入捐赠者捐赠助学金,这个助学金是限定性资产吗?然后我支付出去的时候选择了业务活动,捐赠支出助学金,我在期末结转的时候收入捐赠都限定资产里面去了,但是我支付的助学金结账到非限定里面去,导致期末我限定性资产正数,非限定数据是负数,这个是不是不对
那我应收和应付不填数字,直接应收的负数填到预收,应付的负数填到预付吗?
是的,就是那样填报的,注意是明细账的余额分类,不是总账的余额分类
老师,我这里有一个应付,和一个应付暂估,不知道应付为负的要怎么填
基本的思路举一反三:比如 应收账款项目=应收账款的明细账借方余额 加上 预收账款的明细账的借方余额
请问,应付和应付暂估在报表中是什么关系?
是总账和明细账的关系
老师,这个应付的借方和贷方明细余额不知道怎么来的,算起来不对?
我打红色框的数不知道怎么来的
就是是下边的明细科目合计的金额