你好,把应付账款的明细账的负数余额填报在预付账款就可以了
老师 请问资产负债表中其他应收和其他应付账款为负数,导致资产为负数,应该怎么调整
资产负债表的应收账款为负数,应付账款为负数,怎样报表重分类?
请问老师为什么我们资产负债表的应付账款是负数
老师,请问我的报表中应付账款为负,我填资产负债表时要怎么调 应收和应付都为负,
老师,资产负债表应付账款为负数,未使用预付账款科目,资产负债表重分类应付账款科目怎么填?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目
请问老师;税局提示,费用率变动异常。请问影响费用率变动的因素有哪些?该怎样向税局解释?谢谢!
老师我去年调了减了一笔收入,不应该调,现在需要调回我应该怎么做
老师您好,我想咨询一下,就是建筑行业被挂靠公司用的那个挂靠用的是专门的挂靠软件还是自己手动做的那个表格呢
什么情况下一定要过度应付职工新酬的,过度应付职工薪酬的是不是一定要报个税,如果分不出每人发放多少金额呢
那我应收和应付不填数字,直接应收的负数填到预收,应付的负数填到预付吗?
是的,就是那样填报的,注意是明细账的余额分类,不是总账的余额分类
老师,我这里有一个应付,和一个应付暂估,不知道应付为负的要怎么填
基本的思路举一反三:比如 应收账款项目=应收账款的明细账借方余额 加上 预收账款的明细账的借方余额
请问,应付和应付暂估在报表中是什么关系?
是总账和明细账的关系
老师,这个应付的借方和贷方明细余额不知道怎么来的,算起来不对?
我打红色框的数不知道怎么来的
就是是下边的明细科目合计的金额