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老师,请问我的报表中应付账款为负,我填资产负债表时要怎么调 应收和应付都为负,

2023-07-11 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 10:49

你好,把应付账款的明细账的负数余额填报在预付账款就可以了

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快账用户3655 追问 2023-07-11 10:54

那我应收和应付不填数字,直接应收的负数填到预收,应付的负数填到预付吗?

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齐红老师 解答 2023-07-11 11:00

是的,就是那样填报的,注意是明细账的余额分类,不是总账的余额分类

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快账用户3655 追问 2023-07-11 11:22

老师,我这里有一个应付,和一个应付暂估,不知道应付为负的要怎么填

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齐红老师 解答 2023-07-11 11:28

基本的思路举一反三:比如 应收账款项目=应收账款的明细账借方余额 加上 预收账款的明细账的借方余额

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快账用户3655 追问 2023-07-11 11:33

请问,应付和应付暂估在报表中是什么关系?

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齐红老师 解答 2023-07-11 11:36

是总账和明细账的关系

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快账用户3655 追问 2023-07-11 11:36

老师,这个应付的借方和贷方明细余额不知道怎么来的,算起来不对?

老师,这个应付的借方和贷方明细余额不知道怎么来的,算起来不对?
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快账用户3655 追问 2023-07-11 11:38

我打红色框的数不知道怎么来的

我打红色框的数不知道怎么来的
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齐红老师 解答 2023-07-11 11:41

就是是下边的明细科目合计的金额

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你好,把应付账款的明细账的负数余额填报在预付账款就可以了
2023-07-11
同学好,需要对其他应收款和其他应付款重分类,将其他应收款的贷款填入其他应付款,其他应付款的借方填入其他应收款,
2020-04-10
您好,这个是重分类科目,应收账款是预收账款的贷方数,应付账款是预付账款的借方数
2024-01-14
您好 报财务报表时,资产负债表其他应收款和其他应付款为负数 填到对方科目 其他应收款负数填到其他应付款 其他应付款负数填到其他应收款
2021-03-25
预付账款,应收账款,其他应收款的负数余额重分类到应付账款,预收账款,其他应付款 应付账款,预收账款,其他应付款的负数重分类到预付账款,应收账款,其他应收款
2021-05-12
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