你好,学员,具体哪里不清楚

麻烦老师帮解答一下,谢谢, 2、某项目投资总额为150万元,其中固定资产投资120万元,建设期为3年,于建设起点 按直线法计提折旧,期满有10万元净残值;流动资金在项目终结时可一次全部收回。另外, 预计项目投产后,前5年每年可获得40万元的营业收入,并发生15万元的变动成本;后5 年每年可获得60万元的营业收入,发生22.5万元的变动成本;每年发生固定成本为20万 分3年平均投入,流动资金投资30万元于投产开始时垫付。该项目寿命期10年,固定资产 元(包括折旧)。所得税税率为25%。折现率10%。 要求:计算该投资方案的投资回收期并作出评价。
项目原始投资650万元,其中:固定资产投资500万元,垫支的流动资金投资100万元,其余为无形资产投资。该项目建设期为2年,经营期为10年。除流动资金投资在项目完工时(第二年末)投入外,其余投资均于建设起点一次投入。固定资产的寿命为10年,按直线法计提折旧,期满有40万元的净残值;无形资产从投产年份起分10年摊销完毕,流动资金于终结点一次收回。预计项目投产后,每年发生的相关营业收入和经营成本分别为380万元和129万元,所得税税率为33%。要求:(1)计算该项目A方案的下列指标:①项目计算期②固定资产原值③固定资产年折旧④无形资产投资额⑤无形资产年摊销额⑥经营期每年总成本⑦经营期每年营业利润⑧经营期每年净利润(2)计算该项目A方案的下列净现金流量指标:①建设期各年的净现金流量②投产后1至10年的每年经营净现金流量③项目计算期期末回收额④终结点的年净现金流量(3)按14%的行业基准折现率计算的A方案净现值指标为+145万元,请据此评价该方案的财务可行性。(4)该项目的B方案比A方案多投入50万元的原始投资,建设期为0年,经营期不变,
厂家准备新建一条生产线资料:1生产线的原始投资额为12.5万,分两年投入。第一年初投入10万,第二年初投入2.5万,第二年末项目完工可正式投产使用。投产后每年可生产1000台,每台销售价格为300元,每年可获销售收入30万元,投资项目可使用5年,残值2.5万元,垫支流动资金2.5万元,这笔资金在项目结束时可全部收回。2每年生产的产品总成本的构成如下:材料费用4万元制造费用2万元人工费用4万元折旧费用2万元得出该厂加权平均的资金成本成为10%,所得税税率为25%,用直线法计提折旧。3经营副总认为:在项目投资和使用期间,通货膨胀率大约在10%左右,将对投资项目各有关方面产生影响;基建处长认为:由于受物价变动的影响,初始投资将增长10%,投资项目终结后,设备残值也将增加到37500元;生产处长认为:由于物价变动的影响,材料费用每年将增加14%,人工费用也将增加10%财务处长认为:制造费用每年将增加4%,折旧费用每年仍为20000销售处长认为:产品销售价格预计每年可增加10%问:分析计算如果通货膨胀率为10%情况下的现金流量,净现值等,并据此作出投资决策
制定了以下投资计划。总投资额为10000万元,在投资开始时全部投资,事业将历时10年。投资额经过10年以定额法折旧,在投资结束时没有剩余价值和出售价值。此外,我们假设每年的销售数量相同。关于产品生产和销售,给出了以下事项。每台售价70万元,每台浮动比30万元,年度总固定成本(不包括折旧费):1500万元,税率为40%,资本成本为10%。从1年后开始的10年间,每年1的现金流。将提供的年金以每年10%的折扣率打折时的现价为6.1446(即PVIFA10=6.1446)。(1)如果年预计销量为100辆,这种投资计划的净现价(NPV)是多少?(2)使净现价为零的年销量是多少?尽快,是全部的,拜托了!!?
制定了以下投资计划。总投资额为10000万元,在投资开始时全部投资,事业将历时10年。投资额经过10年以定额法折旧,在投资结束时没有剩余价值和出售价值。此外,我们假设每年的销售数量相同。关于产品生产和销售,给出了以下事项。每台售价70万元,每台浮动比30万元,年度总固定成本(不包括折旧费):1500万元,税率为40%,资本成本为10%。从1年后开始的10年间,每年1的现金流。将提供的年金以每年10%的折扣率打折时的现价为6.1446(即PVIFA10=6.1446)。(1)如果年预计销量为100辆,这种投资计划的净现价(NPV)是多少?(2)使净现价为零的年销量是多少?全部的,图片收不到,打字,尽快!!!
每月抵扣的专票,做账需要什么附件附在记账凭证中
老师,账上多算了2600的货款,当时入的是制造费用低值-2600,我现在可以直接冲回吗,应付减少,低值的也减少。
老师根据相关规定现在是否可以反结账该2022年到2024年的账?
老师,对方12月份开给我们的发票我勾选认证也申报了,现在1月份我开红字,然后啥时候进项转出
老师我们公司租写字楼1711平方每平方6元同时租楼上宿舍,然后把宿舍租给员工每月收入22500元,出租方是一般纳税人,老师假如我们是小规模我们分别需要缴纳哪些税怎么计算,如果我们是一般纳税人又需要缴纳哪些税怎么计算呢
老师,因为对方红冲了以前年度的专票。我司本月做了进项税转出。请问填表应该填在表二人23b对吗?
老师,12月份对方开给我们的发票我勾选认证了,但是发现他们品名开错了,我现在要怎么做
医疗期 有基本工资和岗位工资,发工资时医疗期里还算岗位工资吗
老师:年终未交增值税有余额,26年要建新账套应该怎么处理,分录怎么写?
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?如果公司食堂是免费的呢?