你好!是的,就是这样理解
老师,其他应付款,余额在借方,是不是别人欠我们钱?
老师,其他应收款余额在借方,是我们欠别公司钱还是别人欠我们单位钱?是欠我们单位的吧
老师其他应付款借方余额代表别人欠我们钱,是我们的资产,不属于我们的负债,对吗
老师你好 其他应付款余额在借方式代表对方还欠我们公司的哦?
余额表其他应收款的借方,是别人欠我们,还是我们欠别人
前期电费是预付充值的,现在开具发票分摊费用怎么写摘要?
我收到0.01到账做会计凭证做哪里?抖音打款测试的
承兑汇票金额 26700 贴现银行到账 27600 银行为什么多到账了 900 这 900 怎么做分录
鸡排腿 去皮鹌鹑蛋流通环节税率?
老师,我想请问,我8月5号发生一次油费100,8月15号发生一次油费150元,我于8月20号统一开票250元………这种情况下,我也没有跨月开票报销,如果予以报销,合理吗??? 我家会计讲实报实销,是一笔对应一笔,8月5号应开票100,8月15应开票150…这样不符合权责发生制?
老师,如果一个员工含社保个人部分工资是4000,扣社保个人部分实发3500,计提工资,和计提社保,这两部分正确分录分别是
老师 我们分所参与项目投标 中标了支付中标服务费(钱有分所转入总部 再由总部支付给招标平台),对应的发票 总部做账使用了,现在分所说费用实际是有他们付的款 他们也需要发票入账,这种情况怎么处理
一般纳税人广告牌制作税率是多少?
贸易的开票开什么类目
老师你好,如果在3家公司任职,一家公司工资是6000元,另外2家各1000元,9月说要实行强制缴纳社保,这个社保要怎么缴纳?
好的老师
你好,欢迎下次再来探讨。