你好,去年一到12月份儿,就这一处工资去年6万以内,在今年的时候,他的累计扣除费用每个月都是6万。

申报个税的时候出现,上年各月均有申报且全年收入不超过6万元。这是什么意思
上年各月均有申报且全年收入不超过6万元 ,是不是第二年的每个月的累计减除费用都是6万呢
有一个员工想要交个税,怎么更改上年各月均有申报且全年收入不超过6万元
上年各月均有申报且全年收入不超过6万元,他的工资是6640,为什么不用上个税呢?
上年各月均有申报且全年收入不超过6万元是不是1月份报税可以减除6万
我们是律所,和总公司、分公司签的1份代理合同,开票给分公司,总公司付款,需要让分公司写委托付款证明吗?
咨询费开票是开现代服务咨询费吗
帐套6月份,应交税费和税务申报数据对的上,但是问题是有一张需要进项税专票抵扣的,我没认证抵扣 错误按照旅客运输服务手动填入了,现在怎么操作合适呢?目前税确实是那么多,但是专票2张没抵扣
刚才问题问错了,就是11月份报税截止日期是哪天?
外贸出口企业如果有内销和外销,送货单据,比如说送货单开了10台,出口六台,内销四台,送货单是不是可以共用?在这发票与关口一致情况下,送货单与发票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股权转让,100元转让出去的,在资产负债表里面,哪个位置填写数据
25年10月份征期到几号?
老师,请问一下建筑行业开具发完也就是确认应收会计分录,收到供应商的会计分录
外贸企业的出口退税,然后进项税每个每种数量都多开80,然后这样配单会剩一点点,会不会有什么问题吗,
你好老师,有没有关于企业所得税免税的税收相关政策
啥意思哦,能举个例子吗?
去年一到12月份儿,他在你单位申报个税,每个月都有工资,年累计收入在6万以内,只有这一处工资,这三个要求哪一个不明白,我再给你举啊。
其他人都有应缴纳税额,为什么她没有呢?
这是文字的,也没有特殊要求,都是大白话。
为什么她的应纳税额是0
他的累计扣除费用是6万呀。收入小于扣除
为什么是6万政策?原文你可以参考这个 1、上一纳税年度 1-12月均在同一单位任职且预扣预缴申报了工资薪金所得个人所得税; 2、上一纳税年度 1-12月的累计工资薪金收入(包括全年一次性奖金等各类工资薪金所得,且不扣减任何费用及免税收入)不超过6万元; 3、本纳税年度自1月起, 仍在该单位任职受雇并取得工资薪金所得
只要符合这三个要求,必须同时符合的,累计扣除费用每个月都是6万。
那我现在应该怎么申报呢?
上面就是正确的,按照上面的来申报就是了,人家不需要交个。
我现在是不知道怎么填的,她这个是申报的5月工资薪金,现在申报的是6月的
我不知道这个应该怎么来填
什么原因不知道,他累计扣除费用6万,你到现在不知道是什么原因吗?我上面不是给你发了三个条件,哪个条件你不明白,就是去年一到12月份,你给这个人申报过个税,这个理解吧。
三个说不明白,一个一个的总能明白吧,你别光说不明白,哪个条件不明白。
之前不是我申报的
意思是她有留底的税金没抵完吗?
不是个人哪里有留底
一、享受一次性扣除6万元减除费用政策,需要符合的三大条件 1、【条件一】上一纳税年度1-12月均在同一单位任职且预扣预缴申报了工资薪金所得个人所得税; 2、【条件二】上一纳税年度1-12月的累计工资薪金收入(包括全年一次性奖金等各类工资薪金所得,且不扣减任何费用及免税收入)不超过6万元; 3、【条件三】本纳税年度自1月起,仍在该单位任职受雇并取得工资薪金所得。(注:对连续申报了“劳务报酬(保险营销员、证券经纪人、其他连续劳务)”的居民个人也按照此条件选择,其他情况不能享受,还是沿用原计算方法。)
老师,我基本上懂了,请问她扣除的60000元,是在电子税务局哪里填入呢?
别人都是累计扣除费用,一个月5000,他是一次就可以6万,符合这三个要求。
我现在是在新的电脑上计算工资薪金,是不是要问哈他们之前是按什么原计算方法
前的申报有表有吗?你看一下他是一到12月份有没有分别每个月给他申报个税,累计扣除费用是不是6万,只有这一处工资就行,这个不在电子税务局里面,电子税务局里面查不到。他本人或者是问上一次申报的人员都行。
他把5月的发我了,可以看出来吗?
五月份的看不出来 核对正确错误。看去年一到12月份儿的。