预付账款是按照预付账款和应付账款的借方合计数填写。

应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师,请问资产负债表上应付账款为负数是调整到预付账款对吗?
老师:年底报表应收账款,应付账款是负数,年初换账套可以把这个调到预收账款和预付账款里面去调成正数吗
老师好 我公司的报表资产总额为负数 报表上应付账款也为负数 能把应付账款调整到预付款下吗?
老师,财务报表中预付账款为负数,是调到应付账款里吗?
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢
公司要将公司用的商务车卖掉,我们卖给二手车贩子,s需要开票吗?是公司开票吗?开票金额是不是市场价
老师,我们是一般纳税人,报税的时候把未开票收入报在开票里了,现在开发票了怎么办
老师好,社保必须按照去年平均实发工资缴纳吗,这样公司成本也太高了
老师,想请问下 小规模纳税人 1季度本应该是销售的金额 错开成了服务发票,我可以直接更正1季度增值税报表把 服务上的金额填写到货物那一栏,不红冲发票吗
老师,你好:5月15日买了一批材料用于建仓库,5月20日货到了,5月25日仓库建好了,6月4日收到发票,怎么记账呢
老师 这开票有问题没 安装公司给装饰公司开机械安装发票
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问免抵退税是什么企业可以用上啊,听说很复杂,学好这个可以在什么公司工作
现金的余额是之前借现金 贷其他应付款-老板 银行存款余额是之前借银行存款 贷其他应付款-老板 因为没有业务,没有收入,现在费用开支都是从老板个人账户转入到现金和银行存款,就是欠老板钱 现在公司注销清算期,能不能把现金和银行存款的余额转到其他应付款
田间管理劳务要开什么类目的发票
举个例子,预付和应付借方都是0,贷方都是100,不想报表上预付是-100,把他调到应付,就应该填200,这样对不对
好,按照你给的数据应付账款应该填写100。 付账款按照应付账款的贷方和预付账款的贷方填写。 你给这个数据预付账款,贷方没有数据,只有应付账款贷方100,所以填写100。
应付贷方100,是应该填100,可是预付贷方100,报表就要填-100了,不想报表有负数啊
您填写200是对的,对的。