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老师,你好:5月15日买了一批材料用于建仓库,5月20日货到了,5月25日仓库建好了,6月4日收到发票,怎么记账呢

2026-06-24 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-24 14:12

您好,这个计入在建工程,完工转到固定资产里面,没有发票先暂估入账

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您好,这个计入在建工程,完工转到固定资产里面,没有发票先暂估入账
2026-06-24
你好,是需要做这个业务的分录吗? 
2022-05-07
您好 借:工程物资200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额26000 贷:银行存款 226000 借:在建工程 200000 贷:工程物资200000 借:在建工程40000 贷:库存商品40000 借:在建工程30000 贷:原材料30000 借:在建工程50000 贷:应付职工薪酬50000
2022-05-07
你好 1,借:工程物资,,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2,借:在建工程,贷:工程物资 3,借:在建工程,贷:库存商品 4,借:在建工程,贷:原材料 5,借:在建工程,贷:应付职工薪酬
2022-05-07
你好! 借工程物资200000 进项税26000 贷银行存款 2.借在建工程200000 贷工程物资 3.借在建工程40000 贷库存商品 4.借在建工程30000 贷原材料 5.借在建工程50000 贷应付职工薪酬 6.借固定资产320000 贷在建工程 折旧320000-20000/20/12×64=80000 7.借其他应收款70000 原材料20000 营业外支出160000 贷固定资产清理(320000-80000)=240000 银行存款10000 转入清理分录 借固定资产清理240000 折旧80000 贷固定资产320000
2022-05-27
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