你好,然后承兑汇票出来了,是用于支付货款了吗?

老师我从银行开了一张200万的承兑,当时做的是借:其他货币资金200贷:银行存款200,借:应付账款贷:应付票据,那现在我承兑已经到期了,也收到利息了,应该怎么做账?
老师好,我们公司已开存单的方式做了一批承兑汇票,收到存单的时候 借:其他货币资金-银行存单 贷:银行存款 然后承兑汇票出来了,这个分录怎么做啊?
老师好,我们公司已开存单的方式做了一批承兑汇票,收到存单的时候 借:其他货币资金-银行存单 贷:银行存款 然后承兑汇票出来了,这个分录怎么做啊?
老师好,我们公司已开存单的方式做了一批承兑汇票,收到存单的时候 借:其他货币资金-存单 贷:银行存款 然后承兑汇票出来了,这个分录怎么做啊?
老师您好,请教您关于承兑汇票问题。 ① 支付给银行承兑汇票承兑手续费的会计分录怎么做? ② 进项发票上盖了“已承兑xx万元”xx银行xx日期,同时银行流水和回单有对应发票供应商的流水回单,没有其他关于承兑票面等资料,可以直接按照借主营业务成本、进项税额,贷银行存款这样做分录吗?
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
发票已开,后期款少收了175元,等于销售折让了175元,这个175元怎么账务处理
老师专管员说让我们按照净额法来汇算,这是什么意思
老师,请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的?具体分录怎么做?
老师 ,有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目
是的,出票后就让供应商收票了
你好 借:库存商品等科目,贷:应付票据
从开存单,到出票,到支付,到票据到期,这些分录分别怎么做?请指导一下,谢谢
你好 开存单,不需要特地做分录 到出票,借:库存商品等科目,贷:应付票据 票据到期支付,借:应付票据 ,贷:银行存款
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。