你好你收到了这个钱的话,就借银行存款,贷,其他货币资金。
用一年的定期存单质押给银行开立了银行承兑汇票,银承到期之后用的是转账的方式解付的银承。那会计分录盖怎么做,开出的时候借方记的是保证金账户了
老师好,银行承兑汇票到期,从保证金账户转到银行存款,含利息收入,借:银行存款,贷:其他货币资金。然后再从银行存款解缴票据支付,借:应付票据,贷:银行存款。这个中间的利息收入请问怎么反映在账务里面?
老师我从银行开了一张200万的承兑,当时做的是借:其他货币资金200贷:银行存款200,借:应付账款贷:应付票据,那现在我承兑已经到期了,也收到利息了,应该怎么做账?
老师好,我们公司已开存单的方式做了一批承兑汇票,收到存单的时候 借:其他货币资金-银行存单 贷:银行存款 然后承兑汇票出来了,这个分录怎么做啊?
老师好,我们公司已开存单的方式做了一批承兑汇票,收到存单的时候 借:其他货币资金-银行存单 贷:银行存款 然后承兑汇票出来了,这个分录怎么做啊?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
已存单的形式开了承兑,承兑汇票出票的这部分分录怎么做啊?
你好,你是把承兑汇票给了对方是吗?
是的,出票的时候分录怎么做呢?
你好比如借,应付账款贷,其他货币资金。 其实严格来说,这个是记录到应收票据或者应付票据。
贷方是应付票据,借方是什么科目呢?
你好,借方是应付账款的。