借应交税费、预交增值税,贷银行存款 这个不用考虑,计提交了多少做多少。

现在工程异地施工预交增值税是2%?
异地施工预交增值税后,对方让我们下个月做个一个异地个税0报,是怎么回事
异地施工项目,在本地申报增值税,没预缴怎么办?
异地建筑工程施工预交增值税怎么交
异地项目,预缴了增值税。工程结束时整体应交增值税小于预缴的增值税。 在项目施工地多预缴的税款能退么?
我是按3%记的账 1%做的预缴 怎么记账
你好,你发票是开的多少?
开的专票 借 应收30 贷 收入28 应交税费销 2 增值税预缴的是1
没有二的增值税,借应交税费应交增值税,贷银行房款1 借银行 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,3 你下一次申报缴税的时候, 借应交税费应交增值税2贷银行存款。
哪挨着哪 乱七八糟的
我只是用数做个比喻
你开的专票税率是1%的还是3% 如果是1%的你的肖像税额是多少,你预缴的是多少是吧? 我看到了不一致,所以给你举了个例子,你的增值税1 预缴了1 差额2你回来再申报补上不就可以
你再仔细看一下,我上面给你写的那个,这个就是完整的,很完整。
我在说一下 2季度发生的业务 小规模 开普票20这个是当地发生不预缴 开3%的专票50 这个是异地 预缴增值税2 所得税预缴1 怎么记账
借应交税费应交增值税2 应交税费企业所得税1 贷银行存款4
这个是预缴的时候做的吗
是的,预缴的时候做的。
月末结转税款的时候怎么做
增值税的不需要结转 企业所得税,你看一下你需要交吧,季度末的那个月,借所得税费用,贷应交税费,企业所得税 增值税的小规模就不需要计提 你确认收入之后,借贷方正好抵扣了 差额在申报的当月也会交上。