你好,那你去年做了账务处理吗?没有的话做到今年的其他业务收。
以往年度借款给其他单位,年底收到利息未开具增值税发票,做账时直接进了财务费用的利息收入,冲减了总的费用,现在对方要求补开了增值税普票,发生了税费,这种情况怎么做账处理
老师,去年收的贷款利息,他们冲财务费用,现在对方要求开发票,发票已经开了,我现在怎么做账
老师 我22年开的纸质的普通发票 现在对方要求红冲 我现在已经换了全电发票 怎么红冲
老师,之前手续费和贷款利息没有去银行开发票,做账直接借财务费用,贷银存。现在发票开来了,我这边怎么做
老师,好。之前月份,我们贷款利息,我已经做到财务费用—利息支出,现在12月份发票开的是全年的,这个我应该怎么做
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
去年做在财务费用里面了。
借以前年度损益调整, 贷其他业务收入 应交税费、应交增值税销项
老师这个需要缴纳印花税吗?
普通企业和普通企业的之间的不需要交。
国企集团投资公司,内部的利息,
需要的不需要交不用交不用交,那大。
不需要的不需要交不用交不用交,