你好1;你去年是寒暑假入财务费用的 ;现在意思要体现进项税 去冲吗 ?才好判断你怎么处理的
老师,请教T,我这个月补的去年至今年的贷款利息发票,前面的凭证已经装订了,补的发票放在这个月可以不?
老师,之前会计做账银行没有开具贷款利息发票,后面今年我开具去年的贷款利息发票了,那去年的凭证已经装订,现在这些发票放在哪里呢,怎样放
老师,贷款支付利息,现在把一整年的发票分月开具过来了。这个发票我可以放在12月份利息那里吗?还是要找以前月份的把发票放进去
老师,就是今年收到去年贷款利息的发票,以前贷款利息是每个月做的分录,现在一张发票开了过来,这个是把以前的分录红冲了之后,在做收到发票的分录,还是怎么处理呢
去年银行手续费和贷款利息没有收到发票,都已经做账了,今年银行吧去年的发票开具了,我该怎么做账务处理
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
开具的是普通发票,当时只有回单,
老师,银行开具发票利率全部都是0%税率的
你好; 那流 检查下 发票金额和做账金额是否一致 ; 是23.5月之前开的 ; 你就直接把发票附在22年凭证后面即可
凭证已经装订了,金额一样的
一起装订就行了。 或者是 红冲22年凭证 ;在按发票做一遍 也行;
把之前计入财务费用的冲掉,再计入利息费用,是吧,老师
0%税率发票可以使用吗,所得税汇算清缴之后还可以更正申报表吗
你好; 对的; 就避免你去拆之前装订好的凭证了