你好,这个是做投资款还是做借款的,需不需要还钱?

想知道财务的一项结算台账怎么做? 目前的情况,公司是国企,管理城市服务,代收该项服务收到的款项,再缴给财政。 合作单位在结算这笔款项时,会提供资料写上:应收金额、实收金额、差额(这个是政府另外买单,给市民的优惠,不由我司经手)、未结算金额(特殊情况会有部分款项延迟结算,合作单位会给说明的)、扣除(这一块是合作单位收的手续费)、实付金额(合作单位在结算完,扣完手续费才吧余额打给我司)。 为了更准确地反映这笔款项,有做台账,但之前的台账只是简单记录收入支出余额,如果需要更规范的话,台账是否要将应收、差额那些纳进去? 请看图片
4.【单选题】下列各项中,关于企业应付票据会计处理的表述正确的是((2021年·2分)A.应以商业汇票的票面金额作为应付票据的入账金额B.应将到期无力支付的银行承兑汇票的账面余额转作应付账款C.申请银行承兑汇票支付的手续费应计入当期管理费用D.应将到期无力支付的商业承兑汇票的账面余额转作短期借款5.【单选题】下列各项中,企业无力支付到期银行承兑汇票票款时,应将该票据的票面金额从“应付票据”科目的账面余额转入的会计科目是()。(2021年·2分)A.其他应付款B.营业外收入C.应付账款D.短期借款6.【单选题】下列各项中,企业以银行存款支付银行承兑汇票手续费应借记的会计科目是()。(2020年·2分)A.财务费用B.管理费用C.研发费用D.在建工程
我想问下,我们公司之前是一个老板,3月份后实际是增加到3个老板,然后营业执照的那个股东是前老板和一个公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3个老板的(营业执照没变更),3月份后实际公司业务是3个老板打伙的,然后对外注册资本还是那些,对内注册资本没有,现在做账的钱付支出是往其他应付款之前那个老板名下的,(前期的付支出的钱是前老板隶属于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的费用,其他两个股东把投入的钱给我之前老板私人卡上。像这样子的怎么处理好
2020年中国银行某支行发生如下业务,请做出该支行相关的会计分录:1.该支行于11月10日收到开户单位欧亚商都提交的银行汇票及解讫通知和两联进账单来行办理入账手续。金额为50000元,经银行审查无误,办理转账。2.11月10日该支行收到开户单位甲公司的现金支票,提取现金5000元,经审核无误给予办理。3.11月5日收到异地本系统银行的划款信息,金额5000元,经审核无误,为开户单位百货商城收账。4.王平提交汇兑凭证及现金1000元,汇给异地本系统银行的张三,经审核无误给予办理。5.长春百货大楼来行领取银行汇票的多余款8000元,经审核无误转入其存款户。6.该支行接到客户王华的银行卡申请书及现金10000元和手续费100元,经审核无误为王华开立银行卡。7.欧亚商都在2月20日归还该支行的一笔6个月的信用贷款,本金100000元,利息6200元,由其存款账户支付。8.储户王丽来银行存入活期储蓄存款3000元。
一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在代收付款,(工程期间是股东张三在垫付费用,后来收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡个人费用也在里面,也在支付公司一些费用,反反复复的),现在需要把以前账都整理起来,每一次明细账都整理出来了,请问股东垫付5000元付人工费 如:借:工程施工-合同成本-人工费5000贷:其他应付款-股东张三 可不可以这样填写记账凭证 然后收到了工程款10万,股东张三通过对公账户转到了个人卡,分录是不是:借其他应收款-股东张三100000贷:银行存款100000 如果是手工账记账,如何核对公司欠股东张三多少钱?在哪里可以查找出来,我是会计小白,谢谢老师了
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
老师,有一笔经销商的欠款已确定收不回来了,计入什么科目合理呢?内账
办理房产证的流程是什么,河北邯郸的,先去住建局备案吗,求完整流程
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
请问2024年7月份拿到的成人高考大专学历证书,继续教育有5年并且上传了盖有公司公章的5年工作证明,今年2026年可以报考中级吗?
比方说每个月卖10万,1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。(1月开回来就是1杠8万,出去就是1杠10万,月份依次简称) 首先,1月来不了8万,但是需要补1杠8,回来做成本抵利润嘛。(有待和客户沟通) 现2月开票出去,需要计算告诉客户,需要开回来多少进票2杠8抵扣(也有待和客户沟通) 那么外账,现在假设2月份了,我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是,如果我2月让补1杠8回来,那我系统2月就有1杠8可抵扣,此时2杠8不开回来抵扣也行,你又不可能一直滞留账上不抵扣,这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月,让1杠8,2杠8都开回来,也是只能抵扣一边的8万,3月他又开票,系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗,而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵,去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始,我应该怎么沟通后面进票的问题,不止是2月,还有3月,4月,怎么沟通
老师。公司要注销,未分配利润70多万元余额,可以怎么消化余额
怎么查询社保单位缴费和个人缴费的总金额
费用申请单和付款申请单咋区分啊?我们之前那个单位只有一个审批单。
不做投资款,也不需要还 就是几个股东,作为持股平台。现在钱用于投资了,账户分红完也没钱支付手续费了
借银行 贷其他应付款, 借财务费用、手续费,贷银行存款。
那这笔钱不做归还 那岂不是其他应付一直挂帐了?没法平是不是。将来合伙企业解散后就亏损了呗
你好,到时候你们再做营业外收入里面就可以的。
那不就得交经营所得税了么…
好你还有财务费用呢,不就抵扣了。
因为我考虑因为财务费用是每期都有的。那股东给的这些钱肯定一次给。那后期再结转 就不是当期财务费用了,所以还是有收入。所以未来就亏损着呢。
你好,转进钱,然后你再支付的手续费,一正数一负数,不影响你的利润。
那我开始转的钱肯定不止一次两次的 肯定是能持续一段时间
要不你就挂账别转营业外收入 不想交税就还钱
那我想问下,就是我们根本就是没有收入的。因为所有来源都是分红。那只能是挂着其他应付。这种该怎么处理呢。
以后一直挂账 注销的时候不还钱就转到营业外收入帐上有钱还钱
如果金额不大 注销的时候处理也可以是吧
是的,因为你的资产负债表期末都需要清零。