借:预付账款
贷:银行存款

老师,我们个人支付给对方公司的服务费,开始没有要发票,后来需要要发票,但是对方已经入账做无票收入了,还能有什么补救方法吗,让对方给我们开发票,
老师好!请问2021年4月预付中标费用3000元,经核实对方已在2021年4月开具发票给我司,是我司前任会计收到发票后一直没有入账,现在要怎样处理,发票还在
我们公司发生业务,开了对应的发票,对方是个人到税务局代开的发票,费用已经支付,但是没有提供完税证明,这样的发票能入账吗
老师,招标代理公司挂靠了别家的项目,收到代理费九万多,扣下了几个点的管理费,剩下的对方开了咨询费发票付出去了,这个发票入主营业务成本还是入管理费用-咨询费?
老师,我公司付的招标代理费费用已经发生,但是对方发票还没开来,这个月怎样入账?
老师,您好,关于房屋租赁费用为11000元/年,没有发票,公司支付这笔费用之后,会出现什么情况
您好,我们公司2021年成立,注册资本是100万,2024年减资97万,那请问这个实缴什么完成
销售成本结转收入科目大于库存科目
公司捐赚给村民委员会的款,记什么科目
老师好,我们公司房租只能取得5%税率进项,但是我们开出去要13%,我们老板一直说亏了8个点。我要怎么和他解释这个问题。
老师,请问公司支付刷单的费用,入什么科目比较合适的昵
老师,民政局注销,民间非营利组织,做审计报告清算资产负责表,开始日期是从公司成立起,还是清算开始日起
我们货退到保税区,又要以保税区的名义报关出去。原来报关的税已经退了。要不要返还啊
不征税收入,平时怎么入账呢,季度申报怎么报呢?
老师加工钢化玻璃厂通过用电量怎样倒推收入
那这个季度报账这个费用就不能做到账里了,没有这个费用了呗
对的,什么时候收到发票,什么时候入账
但是有一些人说实行权责发生制,实际发生了就入账,我也琢磨了半天没有发票怎样入账呢?
实在想先入账,就先暂估
那暂估怎样入账?发票到时又怎样入账,麻烦把详细的会计处理告诉我呗
暂估
借:管理费用
贷:其他应付款-暂估
收到发票
借:管理费用(负数 )
贷:其他应付款-暂估(负数 )
再做正数分录就可以了
实际我们的费用是确定的,就是这么些,我们汇款到时他们应该给我们开发票的,只是发票还未开来
就按我上面的先做分录,收到发票再做正数分录
我们款项已付涉记到银行存款的减少,那银行存款应该怎样处理?
那就计入银行存款就可以了
那暂估时借:管理费用,贷:银行存款收到发票时,借:管理费用负数,贷:银行存款负数,然后再借:管理费用,贷:银行存款
借:管理费用负数,借:银行存款正数
这笔这样做会好点哦