借:预付账款
贷:银行存款

老师,我们个人支付给对方公司的服务费,开始没有要发票,后来需要要发票,但是对方已经入账做无票收入了,还能有什么补救方法吗,让对方给我们开发票,
老师好!请问2021年4月预付中标费用3000元,经核实对方已在2021年4月开具发票给我司,是我司前任会计收到发票后一直没有入账,现在要怎样处理,发票还在
我们公司发生业务,开了对应的发票,对方是个人到税务局代开的发票,费用已经支付,但是没有提供完税证明,这样的发票能入账吗
老师,招标代理公司挂靠了别家的项目,收到代理费九万多,扣下了几个点的管理费,剩下的对方开了咨询费发票付出去了,这个发票入主营业务成本还是入管理费用-咨询费?
老师,我公司付的招标代理费费用已经发生,但是对方发票还没开来,这个月怎样入账?
老师,期间费用表里有些明细科目是这个保安服务费检测费,但是我看表上没有这个项目,我能把它放到其他里面吗?
我司是做进口的,商务局根据进口额给予补贴,其中部分补贴款是我司将要给客户的,需要客户给我司开什么发票呢 签什么协议呢
请问老师,员工这个月工资比上个月多了,社保这个月也要相应地调是吗?
老师,麻烦问一下,我公司员工受让一家公司,认缴500万,实缴64.9万,然后0元转给我员工甲90%,乙员工10%,这样怎么处理?实缴部分,需要缴纳什么税什么的?不懂啊
老师就是在填报工商年报的时候,城镇职工基本养老保险的人数是怎么确定的?
请问单位签订的合同是10万,收到对方单位汇款40万,需要返款30万,不让返款给对方单位,让汇给个人,这个情况如何处理合规?
老师,我们在商场买衣服开发票可以入账吗?送客户的
你好,老师,公司施工项目上有个工伤,现在私了赔付个人赔偿款,需要对公转账,次年度用企业所得税纳税调增吗
老师,问个实务问题,25年我公司注册了商标,金额1.27万,当时的财务一次性计入费用了,没有走直线法摊销,现在所得税汇算清缴了,我该怎么填,做纳税调增嘛?
老师好,公司要开拓一个新的业务板块,公司不想垫付公关费,想让销售自己垫支,销售底薪高,我觉得这样会出现不作为混底薪的情况。有什么好的办法既能激励员工积极性,又可以节约公司成本的
那这个季度报账这个费用就不能做到账里了,没有这个费用了呗
对的,什么时候收到发票,什么时候入账
但是有一些人说实行权责发生制,实际发生了就入账,我也琢磨了半天没有发票怎样入账呢?
实在想先入账,就先暂估
那暂估怎样入账?发票到时又怎样入账,麻烦把详细的会计处理告诉我呗
暂估
借:管理费用
贷:其他应付款-暂估
收到发票
借:管理费用(负数 )
贷:其他应付款-暂估(负数 )
再做正数分录就可以了
实际我们的费用是确定的,就是这么些,我们汇款到时他们应该给我们开发票的,只是发票还未开来
就按我上面的先做分录,收到发票再做正数分录
我们款项已付涉记到银行存款的减少,那银行存款应该怎样处理?
那就计入银行存款就可以了
那暂估时借:管理费用,贷:银行存款收到发票时,借:管理费用负数,贷:银行存款负数,然后再借:管理费用,贷:银行存款
借:管理费用负数,借:银行存款正数
这笔这样做会好点哦