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Q

老师,我公司付的招标代理费费用已经发生,但是对方发票还没开来,这个月怎样入账?

2023-07-12 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 08:59

借:预付账款
贷:银行存款

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快账用户5701 追问 2023-07-12 08:59

那这个季度报账这个费用就不能做到账里了,没有这个费用了呗

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齐红老师 解答 2023-07-12 09:02

对的,什么时候收到发票,什么时候入账

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快账用户5701 追问 2023-07-12 09:03

但是有一些人说实行权责发生制,实际发生了就入账,我也琢磨了半天没有发票怎样入账呢?

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齐红老师 解答 2023-07-12 09:04

实在想先入账,就先暂估

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快账用户5701 追问 2023-07-12 09:05

那暂估怎样入账?发票到时又怎样入账,麻烦把详细的会计处理告诉我呗

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齐红老师 解答 2023-07-12 09:06

暂估
借:管理费用
贷:其他应付款-暂估
收到发票
借:管理费用(负数 )
贷:其他应付款-暂估(负数 )
再做正数分录就可以了

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快账用户5701 追问 2023-07-12 09:07

实际我们的费用是确定的,就是这么些,我们汇款到时他们应该给我们开发票的,只是发票还未开来

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齐红老师 解答 2023-07-12 09:07

就按我上面的先做分录,收到发票再做正数分录

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快账用户5701 追问 2023-07-12 09:09

我们款项已付涉记到银行存款的减少,那银行存款应该怎样处理?

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齐红老师 解答 2023-07-12 09:12

那就计入银行存款就可以了

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快账用户5701 追问 2023-07-12 09:15

那暂估时借:管理费用,贷:银行存款收到发票时,借:管理费用负数,贷:银行存款负数,然后再借:管理费用,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-07-12 09:18

借:管理费用负数,借:银行存款正数

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齐红老师 解答 2023-07-12 09:18

这笔这样做会好点哦

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借:预付账款
贷:银行存款
2023-07-12
早上好啊,可以入账的,在税务局代开发票的,增值税等税金已经支付了
2023-04-30
您收到了发票开的是什么,您现在开出的发票也开的也是一样的。
2023-02-19
你们取得发票未付款就挂应付账款
2025-11-12
你好,现在不多上就可以的,借以前年度损益调整,贷银行存款,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,汇算清缴,纳税调减。
2023-02-17
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