你好,把进项结转到转出未交增值税的。

老师好,房地产企业,项目部伙食(买菜钱,没有发票)是否可以税前扣除?
老师好,我们公司给员工补交今年1-3月社保,但是实际从3月份开始发工资,那我计提社保个人部分和单位部分该怎么做呢
开办费现在可以做到长期待摊费用不
老师贸易公司有好的名字取没
请问一般纳税人专票不见了,还可以勾选抵扣吗,纸质的
老师,我们经常收到员工的个税申诉,但是在电脑扣缴端已经没有他们的信息,有没有可能财务换电脑了,然后人员信息没有全部更新过来?现在领导的意思是让我去税务局大厅一次性清理所有离职没有改非常的,想确认一下是哪种可能?
老师 ,下午好 ,请问一下,建筑业,包工头要开票给我们,但是没开,可以用我们给他的工人代发工资来报个税嘛,然后我们就用工资做成本
在去年12月的时候做了一笔收取现金的分录,但是收据时间是今年1月份收取的,现在有什么好的办法处理吗?
老师您好,22年买的车,当时进项是正常抵扣的,今年3月出售了,正常申报卖车的收入,我公司进项税有留底,这部分卖车的销项税能抵扣留底税额吗
二房东预收租客房租,增值税是按预收一次性缴纳增值税还是,按权责发生制交增值税?比如3月1日,租客交了3个月房租,我4月申报,是按3个月房租全额申报增值税还是只确认3月的房租收入?根据财政局哪一号文件执行。
老师,每个月都要做这一笔分录嘛?
你可以月末做,也可以年末。
老师,但是这个分录怎么是进项税额转入到未交增值税啊?不应该是销项转进去嘛
你好,进项肖像还有进项转出分别都要结转到转出未交增值税,你看一下你的进项销项余额就可以的。只要结转了,没有余额就行。
老师,正常来说,如果销项税额是10000,进项税额是8000,那么我在做分录的时候应该分别怎么写结转的分录啊?
增值税进项税和销项税结转分录: 结转销项税、进项税: 借:应交税费-应交增值税(销项税) 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 结转应缴纳增值税: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 如果未交增值税科目为贷方余额,缴纳增值税: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
借应交税费应交增值税销项1万, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税2000, 应交税费应交增值税进项8000。
借应交税费,应交增值税转出,未交增值税2000,贷应交税费未交增值税。