可以的,可以全额抵扣的
金税盘的280服务费是可以全额抵扣对吧
老师,金税盘维护费,一年280.开的普票,这个可以全额抵扣增值税吗?
280税控盘的费用是开的增值税普票是全额抵扣进项税吗,还是只抵扣280的数控盘发票上的税额几十块钱。报销280税控服务费发票怎么做帐
老师,请问金税盘280元全额抵扣,如果没有需要缴纳的增值税,这个280元可以加期末留抵税额里面吗?
那个金税盘的280元普票可以全额抵扣增值税销项税额吧
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
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这个280元一般什么时候填在增值税一般纳税人的附表四呢,是发生的当月填还是等到要抵扣的时候填呢。
抵扣的时候填写就行。
那6月份发生可以不填附表4是吧,要抵减增值税的话要不要填写增值税减免税申报明细表呢
你好对的,是的,需要的。
减免明细表 附表四 主表, 你抵扣的时候都需要填写。
不抵扣的话可不可以先填呢,填了预留在可抵扣的那个余额里
你好,填写的话在附表四和减免明细表本期发生额里面,它不会留底的,在下一个月的期初余额里面显示,也是在这两个表里面的期初余额。
嗯,如果当月发生的时候填写附表四和减免税表,次月抵扣的时候可以直接填主表减征额?
主表和实际抵扣金额。
那就是还得填一次那个附表四和减免税表,是这个意思?
对的,是的,是这么多的。
那还是实际要抵扣增值税的时候再填算了。
可以的,可以的,可以的。