可以的,可以全额抵扣的

金税盘的280服务费是可以全额抵扣对吧
老师,金税盘维护费,一年280.开的普票,这个可以全额抵扣增值税吗?
280税控盘的费用是开的增值税普票是全额抵扣进项税吗,还是只抵扣280的数控盘发票上的税额几十块钱。报销280税控服务费发票怎么做帐
老师,请问金税盘280元全额抵扣,如果没有需要缴纳的增值税,这个280元可以加期末留抵税额里面吗?
那个金税盘的280元普票可以全额抵扣增值税销项税额吧
分公司 独立核算的 是不是就是跟正常公司一样了 要缴纳增值税企业所得税那些 然后 分公司盈利后可以给总公司分红么 需要交税么 分红给总公司后 这个款是不是也只能用于公司开支
老师公司经营食堂项目,有早餐和午餐,现在已知早餐餐标和午餐餐标,还有早餐用餐次数和午餐用餐次数,该怎么核算早餐和午餐单人单量(单人早餐用餐成本和午餐成本) 已知早餐餐标10元 午餐餐标20元 早餐用餐次数1000 午餐用餐次数1500
老师有做酒吧方面的会计课程吗?
老师公司经营食堂项目,有早餐和午餐,现在已知早餐餐标和午餐餐标,还有早餐用餐次数和午餐用餐次数,该怎么核算早餐和午餐单人单量(单人早餐用餐成本和午餐成本)
老师,您好,我司跟房东公司签的租赁合同,收款账户是第三方收款,然后房东公司成了失信人名单,开不了发票,也付不了款,房东将原公司产权转移到了新公司,用新公司给我们开的发票,请问需要什么手续资料才能保证合规呢
公司是销方,给客户提供了一批20万的产品,现在因为产品的原因终止了合作,对方支付了10万,现在要求开10万元发票,应该怎么处理呢?
个体月开票额度是20万,就是一个季度能开60万的发票对吗?但是一个季度超30万就得交税了是吗
请问老师,出口企业,CIF价,签订合同金额是应该和报关单金额一致吗,还是和发票金额一致
黄沙的税收编码是什么
老师,代理记账公司之前做的账,我要怎么做才能弄进我公司的财务系统呢?
这个280元一般什么时候填在增值税一般纳税人的附表四呢,是发生的当月填还是等到要抵扣的时候填呢。
抵扣的时候填写就行。
那6月份发生可以不填附表4是吧,要抵减增值税的话要不要填写增值税减免税申报明细表呢
你好对的,是的,需要的。
减免明细表 附表四 主表, 你抵扣的时候都需要填写。
不抵扣的话可不可以先填呢,填了预留在可抵扣的那个余额里
你好,填写的话在附表四和减免明细表本期发生额里面,它不会留底的,在下一个月的期初余额里面显示,也是在这两个表里面的期初余额。
嗯,如果当月发生的时候填写附表四和减免税表,次月抵扣的时候可以直接填主表减征额?
主表和实际抵扣金额。
那就是还得填一次那个附表四和减免税表,是这个意思?
对的,是的,是这么多的。
那还是实际要抵扣增值税的时候再填算了。
可以的,可以的,可以的。