你好; 到时你看 如果是尾差造成的; 你走营业外收支去做平即可
老师,请问下,我们跟客户对账好了金额,但是因为四舍五入的取值不太一样,导致总金额跟客户的会相差一两块钱,这个我能直接在发票上调整单价或者数量来跟对方的金额一致吗?
请教老师一下,我现在是做公司内部总账,经理要求我把所有材料采购按照数量金额式挂账,普通发票开来的好算,就是增值税专用发票来的总是四舍五入的有差异,我的税额和价税合计都是与发票上一致的,现在就是我如何调整这个数量和单价都有差异,导致借贷不平,请问老师,我这个差异能否通过“材料成本差异科目”给做平?这个科目最后有余额又该如何处置呢?
老师,我账上发工资的数是484115,但是因为要扣水电费,有很多人都是4.50 0.5,这样的是四舍五入的,导致我实发工资用公式拉下来的,账上与表上不一样,差了18块钱。
老师,想问下我这边从代账公司那接手了一家小规模公司,业务不多基本上没什么业务,但看他导出来的凭证最后有计提的工资,发工资,用法人发的,实际没有发放,是什么意思,我这边要不要像他这样做
老师,就是员工实际支付了1700,但是开票总金额是1699.99差了一分钱,我看了一下发票内容,有好几项东西,之所以不等于1700,是因为四舍五入的原因,最后相加起来保留两位小数导致出现差异,导致的。在报销的时候会计非要说支付金额不等于发票金额,我说四舍五入的原因是可以的,她说发票金额不想等,会影响她做账,我应该怎么反驳这个会计,老师,会计的说法是错的对吧,可以给员工报销1700吧