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老师,比如我3月份发生的业务,发票7月份才给我,我应该入到哪个月里?

2023-07-12 12:23
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-12 12:23

账务处理做到七月份,三月份可以暂估

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账务处理做到七月份,三月份可以暂估
2023-07-12
早上好,当然记6月嘛,计提成本,发票收到时冲回这个分录,再按发票金额做分录,发票放在7凭证里,没有要求成本费用当月有发票,年度汇缴前来发票都可以税前扣除的
2023-08-30
同学你好 是什么会计准则
2023-03-10
学员朋友。借:预付账款,贷:银行存款。借管理费用贷预付账款
2023-07-16
您好,10月份的成本那其实就是5月份的单位成本和10月份的数量
2022-07-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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