借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税 极为应交税费、应交增值税 贷营业外收入

小规模小于30万 免征增值税 季末结转到营业外收入 如果大于30万, 减征的2%,需要再写笔分录 转到营业外收入吗
小规模纳税人开专票和普票,则季度收入小于30万,专票增值税税额不减免,普票的增税额可减免转为营业外收入吗?
小规模纳税人减免的增值税税额,账务处理是记入营业外收入吗?
老师,小规模季度没有超过30万,税额结转到营业外收入的哪个科目,增值税税额减免属于政府补助吗?
23年小规模小于30万,免征增值税,账务处理,减免的税额要结转到营业外收入吗?
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
只用把普票开票时的税额全部结转就可以吧,专票不用管吧
对的,是的,是这么做的。
增值税及附加税申报表附列2,那个增值税税费计税依据是什么
你好,这里是差额交税的,不是差额的不用填写。
差额不是表一吗?我说的是表二,那三个小税种计税依据
你好,这个不用填写的计税依据,它的动物系统都出来,第一列是你缴纳的增值税,如果季度30万以内,地方教育教育附加减免性质选择其他,或者是201612号文件,这一个可以全部减免的。
他那个增值税税额指的是普票还是专票?
专票的专票的税款 普票不是不需要交吗?已经结转到了营业外收入。
嗯,那直接空保存吗?还有那个减免申报明细表,普票没超30,是填减税项目还是免税项目?
不可以的,需要正常填写,只不过是不需要交。
普票减免明细表不用填写 在第十栏里面有一个小型微利免税销售额,在这里面填写了之后,它出来一个免税的税额,最后没有应交税费,不需要交。
我是没有专票收入,只有普票收入,没超30,附表二里的增值税税额和增值税减免明细表不知道怎么填
你好,直接不用填写的,不交税的不用。
打开保存一下就可以了
减免明细表要填,免税性质代码是啥
你好,需要交税的填写11608,选择这一个。
搜不到啊
都有的,你看这个图片,人家的都有,你们没有
我在减税项目那里搜到了,在免税项目搜不到
填写的是减免2%,不是免税