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5月的业务也发生,费用也支付,但是发票6月底才收到,这个账啥时候做。发票怎么处理?

2023-07-12 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-12 13:00

五月份借管理费用贷银行存款, 六月份借其的应付款,借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款

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五月份借管理费用贷银行存款, 六月份借其的应付款,借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款
2023-07-12
你好,当时业务发生时的分录,是按含税金额入账了? 
2024-06-04
你好 那么前面的费用,建议你统一作为 借:管理费用---开办费 贷:银行存款
2022-08-11
您好,通过以前年度事宜调整科目进行账务处理,因为是汇算清缴后取得的不在抵扣企业所得税,
2022-02-20
借应付账款 贷库存商品, 应交税费,应交增值税进项转出 附表二二十行里面填写。
2024-07-08
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