五月份借管理费用贷银行存款, 六月份借其的应付款,借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款
5月份发生的收入,7月份才开票怎么进行账务处理,5月份发生的费用,7月份发才收到发票怎么进行账务处理
5月份发生的费用6月份才收到发票报账,这个应该怎么做账
2020年的费用发票,2021年6月才收到发票,才知道有这些支出,账务处理怎么做呢?
老师,公司5月底才做的税务登记,6月有收入才建账,那5月份发生的工资费用怎么做账务处理呢?
5月的业务也发生,费用也支付,但是发票6月底才收到,这个账啥时候做。发票怎么处理?
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?