咨询
Q

23年5月份发生的业务,但是在24年6月才收到6%的专用发票,当时发生业务时借:管理费用 贷:银行存款,没有录入进项,现在收到发票的话怎么做账务处理

2024-06-04 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-04 14:02

你好,当时业务发生时的分录,是按含税金额入账了? 

头像
快账用户1083 追问 2024-06-04 14:03

是的,老师

头像
齐红老师 解答 2024-06-04 14:04

你好,那现在的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整—管理费用

头像
快账用户1083 追问 2024-06-04 14:07

如果票据是在汇算清缴前拿到的,怎么调整分录

头像
齐红老师 解答 2024-06-04 14:07

你好,也是一样的调整分录啊 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,当时业务发生时的分录,是按含税金额入账了? 
2024-06-04
您好 请问前面分录金额跟发票金额一致吗
2022-06-25
五月份借管理费用贷银行存款, 六月份借其的应付款,借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款
2023-07-12
你好,直接冲当期物业费就可以了。借管理费用-2520,贷应付账款-2520。(摘要:更正24年12月X号凭,关联11月X凭证)
2025-02-15
你好;   之前办公费是含税记入的哇;   计提进项税出来做; 借进项税贷管理费用-办公费   
2023-07-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×