你好,那他们是挂靠的吗?

老师您好 我们是农业,主营微生物肥生产销售,有ABCD几家分公司,都是独立核算的,A公司持有藻种的专利技术,但是A公司因案子账户冻结无法正常经营,现所有业务往来都由B公司签约合作和收款,但是B公司其实没有实际的工厂,采购材料都是存放在C和D公司,对外销售也都是由C公司或D公司的工厂来帮忙出货和生产,1:老师作为B公司使用A公司的专利技术是不是需要支付使用费啊(一直没付过),2:B公司没有实际的工厂发生销售的话这个怎么核算成本呢老师
你好,老师,我们是商贸型公司批发行业,上面有2-30个厂家,每个厂家生产的品类都不一样,但是目前只有3个厂家可以开进项发票抵扣,我们给下面客户发货的单品种类又繁多,全部包含了这2-30个厂家的单品,我想问下我们给下面客户开票要怎么操作呢?可以只开有进项票这3个厂家的品类单品吗?这3个厂家的库存可以把数量加大开吗?而且不是所有客户都需要发票的,确实能开进项票的厂家太少了,老师有没有什么好的建议呢?比如我是批发厨房用品的,有锅,碗,筷子,盘子,杯子等等,但是只有锅,碗,筷子厂家的品类有进项票,我也只能开这3个厂家的,盘子,杯子客户也上过就开不了票,大概就是这个意思,不知道我表达清楚没有?公司是一般纳税人
你好,老师。现在老板有小规模对公户有40多万,现在先转到老板的个人账号还是转到个体户的老板账号好,有没有风险?怎么操作比较规范 现在是公司需要发工资,付货款 老板之前都是用单独的个人账号发工资,个体户付货款 可以转到哪个账号,个体户还是个人账号?还是都可以,有限额吗? 发工资都不用对公的,实际用的是个体户的另外一个公司
你好,老师,之前对公户只转过一部分厂家货款,实际上也不发生工资支出的,只交了社保。现在账上的钱用来支付一些厂家货款,这样操作可以吧,有没有限额的规定,该怎么操作规范
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
单位价值≤500万元,可一次性计入当期成本费用扣除,不再分年折旧 ,对于这一项政策,它的扣除时间应该怎么判定?比如我是今年5月份投入使用的,那么在预扣预缴哪个所属期间可以开始扣除?
现在申报工资平均数,在社保系统,6月底前申报完,申报的是什么时间段的工资平均数
以前开的收购发票、抵扣了怎么办?现税务局讲不能抵扣
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
不是挂靠,工资实际发工资走的是个人户,支付就是公司的正常货款
可是在外帐,看来你们单位没有工资,只有社保就是挂靠
现在外账是记账公司在做,具体他们怎么做的账我还没有看到过。现在就是用对公付货款怎么操作正确
内帐都的无所谓,内帐的按照实际业务来就行。
我明白,我的意思是现在用对公户付货款可以,有限额或者限制吧
你好,公户支付给公户,没有支付给个人的话,一次在5万以内。一天不要超过50万。
只能支付公户,支付给个人户不可以吗?很多公司都是个人账号
好,你们和个人有业务没有关系的,他正常交税吗?
只要正常交税,不怕查。
不是和个人有业务只是公司收款他们是私户
那是企业和企业的业务,然后你们支付给了个人吗?让对方出一个委托书也可以。
奥,知道了。如果到年底这个钱转到老板的个人户上是不是得交个水
你好,如果是有限公司个人股东是的。