即征即退连续申报需要填写四个表,分别是申报表,汇总表,经费使用表,审计报告表。

老师您好!我们公司申请了那个软件增值税即征即退,我们公司就是销售那个酱料包装的那个机器设备,应该是自己购买一些材料生产销售,而且还有软件,现在好像是针对这个软件可以即征即退,但是总是会有人退货我们退款要开那个红字发票,这样一来一回的话,要怎么操作这个即征即退呢?开这个负数发票会不会影响即征即退退税呢?不懂
老师 即征即退填哪个表呀?我们上个月来了销售硬件的发票 按13%交的税 这个月又开了负数发票 这样还要申报即征即退吗?
老师 您好 我们单位是小规模企业 主营业务软件开发服务 给客户开这样的发票 等下个月报第3季度的增值税 可以申报软件的即征即退吗 后续可以申请软件的即征即退吗 谢谢
#提问#请问老师,我1月开具了资源综合利用增值税即征即退发票264902.39,涉及税额34437.31,我在开具时已经选择了即征即退发票,申报表税务局已经统计了即征即退项目,我当月其他销售和即征即退加起来增值税46000多,2个问题,第一假如我勾选10000的进项,税务会不会给我统计为即征即退进项?第二个问题:专门用于即征即退项目的进项发票前期已经勾选抵扣一般销售项目怎么办?
老师我们是嵌入式软件,填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目,一般项目进项税额26334.85,即征即退是553.53,一般项目销项税额是25791.93,即征即退项目10458.51,这样一来七月申报表一般项目就留底542.92,即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理 账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
这么多表吗?这些表在哪呢?
电子税局里面就有的
申报表只有申报增值税 附表一有即征即退项目 没有看到别的表呀?
增值税申报表附表一有一栏即征即退栏次,很多人不涉及也不知道这栏次是有啥用的。 其实这是专门的一个增值税政策申报需要填写的栏次。 即征即退项目还是挺多的,如上图所示,以软件产品即征即退为例,给大家详细说说如何做即征即退的申报
就是我们6月份 销售硬件开了几张负数发票 也开了几张正数发票 最后合计是负数 这怎样填即征即退的数据呀
负数没法即征即退
那就不填了吗
负数的不能即征即退了
但是也有几张正数的发票呀
同学你好 冲减之后最后不是负数吗