你好,可以的,可以这样子。本身就应该按实际的地址。
老师您好,1.我单位跨区预缴增值税,在办理外管证时跨区域经营的地址具体到门牌号时号码填错了,目前外经证已审核通过,请问这个还需要更改重新提交吗?还是说报验时主管税务机关没错就可以2.我单位本月只有建筑服务费销项可以用13%的进项专票进行抵扣吗?
关于异地项目外经证的问题(项目地在江西) 1、跨区域涉税事项报告,合同有效期期限起,填合同签订日期可以吗?签订日期2023.4.28,有被提示,一般不早于。。。 2、合同有效期限止,填什么的时间,合同上没有这个日期,一般按照什么时间点填入?(开票结束还是其他) 3、跨区域涉税事项报告,经营方式选择“其它”可以吗?这个经营方式是怎么看的?营业执照上许可项目有建筑智能化系统设计、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安装被提示:纳税人行业不包括建筑业,经营方式不能选择“建筑安装”和“装饰装修”。 4、延期的话会不会麻烦,一般需要什么材料?在哪操作? 5、报验在哪里做?一般是多久通过,是不是报验后才可以申报预缴税费。
异地工程项目,跨区域涉税事项报告 1经营方式怎么选?附行业信息有增加了其他建筑安装,所属行业是应用软件开发。经营方式填不了建筑。 2经办人和联系人是不是最好不是同一个人,联系人是做什么用的?经办人默认是财务我了,联系人填老板适合不? 3跨区域经营地,合同上没有具体地址,那按合同要求的,发票备注的项目地址可以吗,像这样的断句“赣州市蓉江新区核心区,北临赣南大道快速路,东接蓉江二路,南临文轩路,西靠春熙路” 4合同有效期限起填签订合同日期(2023.4.28),还是填什么时候填跨区域涉税事项报告的日期。
跨区域涉税事项报告,,合同上没有具体的地址,要么是签订地区,要么是承包人通讯地址。那么能不能根据项目经理提供的实际地址填“跨区域经营地”
我们接了一个本地公司的劳务分包,工程地点在外地,我们也需要办理外经证吗,但是我填跨区域涉税事项报告的时候经营方式只有两种选择,一个是建筑安装,一个是装修装饰,没有建筑劳务怎么处理
广告业文化事业建设费(月度)申报表咋申报?
早上好!老师集团内A,B两家公司,A公司开发成果给B公司备案(由于销售要备案到B公司)现想开发加计扣除费用在A公司,要怎么做才合规?
就是公司代业主代办水费,老板娘私账垫付代办水费,找我们被挂靠方开票给了业主,现在这笔款到了能直接让被挂靠方转给我们老板娘私账吗?
公司是一般纳税人,公司固定资产下的车辆卖出,车管所开的二手车销售发票需要给我公司一份吗
老师您好!我司餐饮公司,需要将餐具租赁给另外一家公司,请问发票直接开餐具租赁费吗?还是需要附上明细
小型微利企业条件之一的“全年应纳税所得额不超过300万”,是不是就是企业年度利润总额不超过300万的意思
老师个人车主,已开租赁发票了,是不是不用申报个税了
老师,现在还能考报关员证吗
给船员的小额生日福利金,30美元,需要交个税吗
老师,我们公司原来2个股东,一个占90%,一个10%,现在减少10%的股东,变成独资企业。目前公司亏损状态,实收资本是认缴还没有实缴,请问老师,如果我们减少这一个股东,会涉及到哪些税费和问题,谢谢
好的。 刘倩老师,这个问题也帮忙解答下,你回答的比较清楚。 实际工作中,跨区域涉税事项报告中的“合同金额”,按合同总金额填,还是按每次开票金额填?合同金额是一千多万,平时开票金额按工程量申请,一次十几万左右。实际工作中,跨区域涉税事项报告中的“合同金额”,按每次开票的金额填写吗?就是开一次发票,就做一次流程:申请一次跨区域涉税事项报告---然后报验--预缴税款。
你好,实际操作中,是可以按照每一次的开票金额来的。 因为工程类的,是按照完工程度来确认收入和预缴税金。
嗯。那就是开一次发票,就做一次流程:申请一次跨区域涉税事项报告---然后报验--预缴税款。 这个项目一千多万,开十几次发票,就做十几次的流程。
你好,是的,就是这样子。