这个资产还在使用吗?如果是的话,不需要操作。
老师你好!固定资产折旧,例如原值100残值率5%按5年提折旧,提到5年后账面余额为5,这个余额怎么处理
我这个固定资产折旧,12月折旧完,余额还有余额怎么处理
固定资产提折旧 提完最后一个月的折旧 还有残值 这个怎么处理?
老师,固定资产折旧都计提完了,为什么固定资产科目借方还有余额,累计折旧贷方也有余额,这两个余额还相等
老师,固定资产提完折旧后还有账面价值,这个余额怎么处置?
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
老师,现在母公司要把子公司吸收合并,成立母公司下的分公司,我现在的子公司下面有三家分公司,三家分公司的收入成本截止时间是6月30日日,且三家分公司是独立纳税主体,现在正在办理三家分公司的税务清算,但是6月前有部分三家分公司的进项发票为取得,这部分进项发票可以在7月份开子公司的发票吗,7月份对应收入也在子公司。从8月1日开始在,新成立的分公司进收入和成本?
公司要注销,清理了
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产,这个需要销售吗?
不销售了,办公电脑,老板拿回家了
借销售费用, 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
赠送需要视同销售。
不值钱的东西,还要视同销售吗?
对的,是的,是这么说的。
那直接当卖废旧可以吗?
可以的,可以这么做的。
借:现金(回收金额) 营业外支出 贷:固定资产清理 这样可以吗?
他还有应交税费,需要缴纳增值税的,季度30万才可以免。
固定资产的净残值处置报废怎么做分录
借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借营业外支出贷固定资产清理。
报废的话还需什么证明吗?直接记账就可以吗?
需要出报废的证明,自己写证明。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。