你好 是单位和个人的吗 是要补交还是只有 ?

计提和缴纳计提员工社保和缴纳社保的会计分录分别怎么做
缴纳社保含滞纳金的分录怎么做?
老师,社保缴费有滞纳金,那么计提和缴纳的分录怎么做?
老师 补缴社保的滞纳金,怎么做分录呢
老师,计提社保和缴纳社保分录怎么做
阿里平台开的软件服务费专票,我可以全额抵扣吗,我们有未报关视同内销和报关出口的货物
个税申报是本月(5月)申报上月(4月)发的工资,上月(4月)发的工资发的是(3月份)的工资,对吗
老师,财务年报24年和25年利润差异很大,这种会跳预警吗?
老师,2025年抖音收入,做的未票收入,2026年又要开发票,还有服务费发票,怎么账务处理,报税红冲未票收入,做账怎么处理
老师好,企业多少人以上要交残保金?
员工的餐费应该怎么入账呢?
老师,您好,解除合同补偿金需要申报个税吗
项目部发生的业务招待,汇算的时候哪些可以进去成本,哪些的在业务招待费里调整,
老师我们退税款已经下来了,然后税务局让我们改一笔报关单的编号,现在要求把之前的退税申报做负数退回,这个操作的界面可以截图看下吗
老师您好!我们公司报废固定资产电脑一台,卖了10元。发票怎么开啊?项目名称写哪个?税率是多少?
单位补缴上月的社保,发生滞纳金,单位承担
借管理费用,单位社保贷应付职工薪酬。 借应付职工薪酬,贷其他应收款个人,部分 银行存款。 借其他应收款,营业外支出,贷银行存款。
好的老师。老师,工资计提是在当月计提下月的,还是下月发放的时候,做计提并发放?
工资是当月计提,当月的发放没有规定。
您的意思是当月计提当月的么?
你好蝗 是的对的是对
比如,6月发放的是5月工资,在做6月份的账务时: 摘要:计提并发放2023.5工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 是这样么?
好,5月份的工资在5月份就要计提了,然后6月份直接发放的。
好的,老师,那就是5月底做工资、社保、公积金的计提,然后到6月份只做发放分录就行哈?
是的,这样处理才正确。
好的,谢谢老师
不客气的问题解决,请好评。