你好 是单位和个人的吗 是要补交还是只有 ?

计提和缴纳计提员工社保和缴纳社保的会计分录分别怎么做
缴纳社保含滞纳金的分录怎么做?
老师,社保缴费有滞纳金,那么计提和缴纳的分录怎么做?
老师 补缴社保的滞纳金,怎么做分录呢
老师,计提社保和缴纳社保分录怎么做
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
单位补缴上月的社保,发生滞纳金,单位承担
借管理费用,单位社保贷应付职工薪酬。 借应付职工薪酬,贷其他应收款个人,部分 银行存款。 借其他应收款,营业外支出,贷银行存款。
好的老师。老师,工资计提是在当月计提下月的,还是下月发放的时候,做计提并发放?
工资是当月计提,当月的发放没有规定。
您的意思是当月计提当月的么?
你好蝗 是的对的是对
比如,6月发放的是5月工资,在做6月份的账务时: 摘要:计提并发放2023.5工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 是这样么?
好,5月份的工资在5月份就要计提了,然后6月份直接发放的。
好的,老师,那就是5月底做工资、社保、公积金的计提,然后到6月份只做发放分录就行哈?
是的,这样处理才正确。
好的,谢谢老师
不客气的问题解决,请好评。