你好 看提示成本模块没有结转 你看下你系统左侧有没有这个模块 进入结账才可以 如果这个模块没有用 也得第一个月做 可以进入系统管理中 关闭这个模块 要是用了很久 就不可以关闭了 进入模块结账才可以

用友 u8系统结转损益有个期初结转不过去怎么处理?
请问有没有人知道用友U8系统成本管理模块结帐时总帐5001生产成本与成本系统月末的在产金额不一致,是哪里出错了吗?
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用友u8怎么进行成本管理结转
用友u8怎么进行成本管理系统结账
老师,我公司是拍卖矿山销售毛石的,与客户签订合同的单价后,有些后期实际对账时单价低了几元,但每个月底我都与客户对账,主要核对这期间出货的品种和单价以及剩余款(或欠款),且以实际与客户对账的信息来开票结转收入的,请问这有没有涉税风险
请问一下,支付社保时凭证:借:管理费用,贷:银行存款 这样做对吗?还用计提吗?怎么计提?
协议班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么区别?(能回答的老师回答,不能回答的,别浪费时间)
老师您好!餐饮业个体工商户,没有公户,无票支出无票收入,申报可以0报吗?
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老师,1月支付10万的房租,5月才取得发票,分别怎么做分录,1-4月要摊销吗
老师,什么情况需要去外管局备案?税务备案又是什么?能具体说说么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司销售商品1200万元,其销售成本为900万元,该商品的销售毛利率为25%。甲公司购进的该商品2024年全部未实现对外销售而形成期末存货。乙公司(子公司)2025年继续向甲公司(母公司)销售商品600万元,其销售成本为420万元,该商品的销售毛利率为30%。2025年甲公司将2024年购进的存货对外销售70%,剩余30%形成期末存货;本年度从乙公司购进的商品2025年对外销售60%,40%形成期末存货。甲公司对外销售售价为进价的120%。要求:1、2024年编制合并财务报表时的抵减分录;编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。2、2025年编制合并财务报表时,调整和抵减分录;编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。工作底稿我真的不会呜呜呜
老师,如果租金成本比如年100万,比如24年对方不能开具发票,正确做法是,25年,26年汇算调增交税25万。如果是26年5月前才取得发票,那27汇算调减24-25,一共200万吗?这样操作有没有问题?还是需要年年更正申报退税?退税有问题吗?
老师,您好,我们是货运公司,每年年初计提安全生产费,年底未使用完冲销,22年前面会计会计多计提了28万未冲销,这几年有此类费用她冲销这28万,截止上个月还没冲销完,我应该怎么处理
老师,这个模块对应的没有结账
你好 你点击下 看下右侧界面 这个因为我们原来用的版本老 和您的有差异 您给我看下右侧的界面
老师,右边全是空白的
那就是还没有使用 要是用不上可以关闭 或是要用 需要进项初始化
应该怎么初始化呢
有初始化设置导航
我没有启用的话,为什么会提示需要结账呢,关了的话我们录入成本是不是不能自动结了呀
你好 启用了 但是没有开始使用 关了的话 确实会影响成本核算 但是使用需要先初始化 或你点下选项 看有没有结转功能 看图因为右侧没有图标 一般使用的话 右侧会有快捷图标使用的