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老师,你好。2022年7月份发生的费用,发票是2022年8月份开具的,在2022年未入账,也未做税前扣除,现在应该怎么处理呢?

2023-07-12 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 16:42

你好,你现在是想税前扣除吗?

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快账用户5441 追问 2023-07-12 16:42

现在还能做税前扣除吗?

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齐红老师 解答 2023-07-12 16:43

你好,可以是可以,但是麻烦要更正去年的汇算。

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快账用户5441 追问 2023-07-12 16:44

那我不做税前扣除了,应该怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2023-07-12 16:45

你好,你现在是想要入账,但是不用税前扣除,对吗?

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快账用户5441 追问 2023-07-12 16:46

是的,应该怎么做分录呢?要进以前年度损益调整科目吗?

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齐红老师 解答 2023-07-12 16:49

你好!你可以直接入管理费用,汇算清缴调增

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快账用户5441 追问 2023-07-12 16:50

不调增的话,怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-07-12 16:51

你好!没有这样的方法。

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快账用户5441 追问 2023-07-12 16:56

那有什么方法呢?分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-07-12 17:23

您好,上面说的方法,入管理费用,然后调增

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