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老师您好!2022年10-12分开具的普通发票,2023年1月份才来报销。财务报表2022年已经结账。请问,我在1月份收到去年的发票时,该怎样做账务处理呢?

2023-02-02 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-02 10:40

你好,这个具体的是什么业务的?

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快账用户1249 追问 2023-02-02 10:41

就是一些住宿费、餐费、邮费发票

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齐红老师 解答 2023-02-02 10:42

你好,出差的业务还是什么?

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快账用户1249 追问 2023-02-02 10:43

是的,基本上是出差的费用报销

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齐红老师 解答 2023-02-02 10:45

借以前年度损益调整, 贷其他应付款, 借其他应付款待银行存款。 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。

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快账用户1249 追问 2023-02-02 10:48

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-02 10:51

不用客气,工作愉快。

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你好,这个具体的是什么业务的?
2023-02-02
新年好 可以在2023年1月份  补做报销入账处理
2023-01-28
那是对的,这个税款属于12月所属期的税款。
2023-03-29
你好,你这么操作就是没问题的,不用调整。
2023-03-29
您好,补提一下多发的工资
2022-03-11
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