您好,这个是全部的吗

A公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务,2020年1月有关经营情况如下:(1)销售自产高档香水,取得不含增值税销售额3000000元。(2)将100套自产高档化妆品套装无偿赠送给客户,当月同类化妆品套装不含增值税单价1000元/套。(3)将40支自产高档口红奖励给公司优秀员工,当月同类口红不含增值税单价500元/支。(4)将自产高档散装香水用于连续生产瓶装香水。(5)受托为B公司加工一批高档修饰类化妆品,收取加工费开具增值税专用发票,注明金额250000元,税额32500元,B公司提供材料成本600000元;A公司无同类化妆品销售价格。(6)进口一批成套化妆品,关税完税价格为935000元,取得海关进口增值税专用缴款书。已知:销售高档化妆品增值税税率为13%,消费税税率为15%关税税率为5%。取得的扣税凭证均符合抵扣规定。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题
(1)购进一批高档香水,海关核定的关税完税价格为425000元。(2)销售自产M型高档美容类化妆品,取得含增值税价款960500元,同时收取包装费28815元。(3)甲化妆品公司为乙公司加工N型高档修饰类化妆品,乙公司提供原材料成本85000元,甲化妆品公司收取含税加工费34578元,甲化妆品公司无同类高档修饰类化妆品价格。(4)甲化妆品公司当月自产P型高档护肤类化妆品分别用于馈赠合作单位、广告投放、赞助电视台举办的晚会以及奖励本公司员工。已知:关税税率为6%,消费税税率为15%,増值税税率为13%。不考虑其他因素,分析回答下列小题。一、.计算甲化妆品公司当月进口高档香水应缴纳消费税税额是多少元
(1)购进一批高档香水,海关核定的关税完税价格为425000元。(2)销售自产M型高档美容类化妆品,取得含增值税价款960500元,同时收取包装费28815元。(3)甲化妆品公司为乙公司加工N型高档修饰类化妆品,乙公司提供原材料成本85000元,甲化妆品公司收取含税加工费34578元,甲化妆品公司无同类高档修饰类化妆品价格。(4)甲化妆品公司当月自产P型高档护肤类化妆品分别用于馈赠合作单位、广告投放、赞助电视台举办的晚会以及奖励本公司员工。已知:关税税率为6%,消费税税率为15%,増值税税率为13%。不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.计算甲化妆品公司当月进口高档香水应缴纳消费税税额是多少元
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务,2021年6月有关经营情况如下:(1)销售自产高档修饰类化妆品,取得不含增值税销售额650万元,另收取包装物押金9万元。(2)采取预收货款方式销售自产高档护肤类化妆品,取得含增值税销售额226万元,该高档护肤类化妆品本月发出50%。(3)用一批自产高档美容类化妆品换取乙公司一批生产材料,同类高档化妆品平均不含增值税销售价格为35万元、最高不含增值税销售价格为38万元。(4)委托丙公司(一般纳税人)加工一批高档香水,支付不含税加工费8万元,甲公司提供材料成本80万元,丙公司没有同类高档香水的销售价格,丙公司已按规定代收代缴消费税。甲公司将上述委托加工收回的高档香水全部对外销售,取得不含增值税销售额120万元。已知:销售劳务的增值税税率为13%;高档化妆品的消费税税率为15%。(1)计算甲公司当月销售自产高档修饰类化妆品应缴纳消费税税额(2)计算甲公司当月采取预收货款方式销售的自产高档护肤类化妆品应缴纳消费税(3)计算甲公司当月销售高档香水应缴纳消费税税额
三甲化妆品公司为增值税一般纳税人,主要从事各类化妆品的生产、销售和加工业务·2021年9月有关经营情况如下:(1)进口一批高档香水,海关核定的关税完税价格为425000元。(2)销售自产M型高档美容类化妆品,取得含增值税价款960500元,同时收取包装费28815元。(3)受托为乙公司加工N型高档修饰类化妆品,乙公司提供原材料成本85000元,甲化妆品公司收取含增值税加工费34578元·甲化妆品公司无同类高档修饰类化妆品销售价格。(4)将自产P型高档护肤类化妆品分别用于馈赠合作单位、广告投放、赞助电视台举办的晚会以及奖励本公司员工·已知:关税税率为6%,消费税税率为15%,增值税税率为13%。要求:1.计算甲化妆品公司当月进口高档香水应缴纳的增值税税额和消费税税额·2.计算甲公司当月销售自产M型高档美容类化妆品应缴纳的增值税税额和消费税税额。3.计算甲化妆品公司当月受托加工N型高档修饰类化妆品应代收代缴消费税税额。4.甲化妆品公司当月自产P型高档护肤类化妆品的下列用途中,应缴纳消费税的是()。A.用于馈赠合作单位B.用于赞助电视台举办的晚会c.用于奖励
老师 咱们公司买的那个冬天烧锅炉取暖的那个煤炭 应该入什么科目 办公费?福利费?
老师,您好,我们公司去年有140万的研发费用,今年利润想保持在300万以内,请问利润是300万,还是可以做成300+140
老师我公司首单10月二十几号出口,还没收汇10月底我们要开销项发票吗
你好,亚马逊平台上的佣金,交易费等等,不能开具形式发票吗?可以抵扣企业所得税不
老师,我公司用的办公室是免费使用的办公室,还需要开发票 交房产税么?
老师你好,我想从电子税局找出来,我们一家小规模纳税人在第三个季度用了多少增值税发票,我该怎么找,我说的是不含税的金额
老师我们单位注册资本2060万元,两个股东已经分别实缴1120万元和283万元。现在我们想做减资,同比例减资。到1403万元。一个变成841.8万元,一个561.2万元。属于同比减资。其中的一个股东实缴1140元,变成841.8万元,多缴纳272.8万元可以从公司撤资拿走,另一个股东再把272.8万元实缴。我公司有房产、土地,未分配利润等
现在文化有限公司投资影视公司10万,明年才有分成,影视公司给我们分成的时候,怎么开票给对方,然后从投资开始到收的分成这个过程的账务怎么处理
公司注册刚开始有一个公司是入股的,后面注册后,不入股了,也没有打投资款,要如何处理
我们是重庆市荣昌区宠物产业协会,然后我们这次举办了一个嘉年华的活动,请来了教授两个人,每个人有 3000 块钱的授课费。然后这个授课费我们是直接从宠物协会的公账上转入教授的个人账户,是转 3000,还是转他的,如果是按 3000,按他的那个劳务报酬 440 的税率,那就是转 2560。但是这个教授肯定不愿意,到他他的账还是只能嗯只能只能给他转 3000 块钱,那么对于我们宠物协会,我们这个账该怎么算?我们要这个必须要开劳务发票吗?然后开劳务发票这个金额开多少?税率是多少?因为教授实际到账必须是 3000 块钱。