您好,是你们支付别家的是把
#提问# 计提时 借:利润分配 贷:应付股利 。支付时 借:应付股利 贷:银行。12月要调整本年做错的上面分录调整、正确分录应该是:借:成本、贷:银行。现在我要怎么调整
上个月计提时分录为 借销售费用,贷应付账款。这个月支付时,是不是分录作为 借应付账款,贷银行存款 ??
用银行存款支付上个月的利息会计分录怎么做
上月支付专利申请服务费,做的借:预付账款,贷,银行存款的分录,本月收到对方开的普通发票,怎么做会计分录,上月的会计分录怎么调整
一笔分录借营业外支出贷银行存款现在在7月支付但需要在6月的账上计提请问这笔分录该怎么计提
购买别人旧设备,对方无法提供发票,钱要打到他个人账户,是否可以从公账上转出,正确的应该如何操作?
你好老师,通过QQ邮箱可以给163邮箱发文件吗
请问投资收益怎么交税
老师你好,请问劳务公司能开一个点的专票吗?
银行存款明细账在哪个模块打印?可以不打印装订吗?
个体户工商2009年注销了,然后税务一直到现在都没有注销,当时老板以为工商注销税务也自然注销。现在有一年定税,定期定额征收,这一笔需要交税,产生滞纳金。这个要怎么处理,滞纳金加本金也比较多
公司现在是一般纳税人,以前小规模纳税人的时候收到的专票现在能抵吗?
总分类帐,明细分类帐,是分开装订好,还是订一本
老师,社保、医保缴费基数,是按上一年月平均工资为基数,那新入职第一年第一个月第一次领工资,缴费基数按应发作为缴费基数吗?
请问:d答案不理解啥意思
是的,老师
你们直接支付的时候做销售费用就可以,不用计提
每个月都有呀,5月份的返利,六月份才付款,不需要计提?
夸月的话,5月份集体,6月份支付