在6月做账 借营业外支出 贷其他应付款

老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
一笔公益支持正常是借营业外支出贷银行存款现在需要提前一个月计提请问会计分录该怎么做呢
一笔分录借营业外支出贷银行存款现在在7月支付但需要在6月的账上计提请问这笔分录该怎么计提
请问上月应该支付的销售返利,本月银行存款才支付,怎么做分录?需要计提?
专发票忘记计提进项税,这个月怎么补提进项,分录怎么做,上个月有一笔账需要做进项我直接借管理费用贷银行存款,我现在要补提那笔税怎么做账
个税申报是按应发还是实发报?
有一个供应商,重复开了一张发票给我们,我们认证了一张,另外一张一直挂在认证系统里。我们联系供应商去冲红那张我们没认证的,半年了一直不冲红,这个供应商就一次性合作的那种,所以这张发票一直挂在认证系统里,可以不管它么?还是说可以把这张发票选中选不认证,这样就不会挂在那里了这发票。选不认证的话万一他以后又去冲红了有影响吗?
郭老师,财政统一发票能入账税前扣除吗,社会团体会员费统一收据,单位会员费,电子税务局没看到电子发票
老师,中级会计师报考条件中工作年限怎么证明?跟毕业时间挂钩吗?
24年的专用发票,25年入账,可以抵扣吗,需要汇算清缴调出来吗?
找郭老师,银行贷款是一年,是说老板娘存货款进来,不做收入了,又不想挂老板娘借款,能挂银行贷款上可以吗?意思到期也要还银行钱的。
老师您好,小规模企业,之前年度做分录的时候管理费用社保科目做多了,没有冲减其他应收款社保科目,导致费用多做,其他应收款社保科目负数,怎么调整分录啊,以前年度的
老师,公司的施工类合同签约额与实际产值金额大约相差多少?
老师,企业与客户签订服务合同,合同里有会议服务项目,会议产生的发票有交通费、场租费、住宿费等,企业给客户打款报销,报销人非企业员工,这里取得发票是否可以抵扣呢。我认为不能抵扣,哪怕收到了专票也要当普票用,这种情况只能说业务真实合理
经营活动所产生的现金流量净额,银行流水要计入吗